你好,造價咨詢審計公司的房租是計入費用核算的
造價咨詢審計公司的房租計入成本還是管理費用呢?謝謝老師
工程造價咨詢公司結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做啊老師?謝謝啦!例如參與造價預(yù)算人員工資計入了主營業(yè)務(wù)成本,如何結(jié)轉(zhuǎn)?房租物業(yè)費等是要計入費用吧
老師請問我是管理咨詢公司,風(fēng)控部門的工資和差旅費計入什么費用,謝謝
老師我是小規(guī)模管理咨詢公司,請問什么費用可以進成本?比如咨詢費還有會議費等?謝謝!
老師長投成本法下相關(guān)交易費用包括哪些為什么這里又說是計入成本, 怎么審計法律評估咨詢等中介費及其他相關(guān)管理費,計入管理費用 謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
那什么計入成本呢
你好,主要是從事造價咨詢?nèi)藛T的工資 先計入勞務(wù)成本,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
房租有3個月免租期,還有保證金給他們,支付房租攤銷費用,具體這一系列分錄怎么做呢老師?
你好,免租的費用直接不需要做費用分錄 保證金給他們 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款等科目
謝謝老師懂了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
首次購買金稅盤花了440元,本季度開增值稅專用發(fā)票需要交增值稅2000多,是不是440可以抵消增值稅,只交減完1000多就可以?分錄不需要體現(xiàn),申報時填寫就可以,是嗎?謝謝
你好,這種情況按2000多減去440之后的余額繳納稅款 分錄需要體現(xiàn),申報表也需要填寫才是的