你好 超過30萬全額交增值稅 附加稅減半 沒有超過30萬普票免增值稅和附加稅
老師,我想問下小規(guī)模的企業(yè)所得稅季度銷售額超過了30萬和沒有超過30萬是怎么交稅的呢
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個季度都沒有超過30萬的銷售額,第四個季度超過30萬了,年銷售額超過120萬了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
老師,你好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,是個怎樣交稅法,是超過30部分交,還是全額交呢
老師,請問下小規(guī)模是怎么交稅的,是季度超過30萬的是怎么交稅,超過30萬的全額交稅是包含免稅的這30萬還是不含30萬的
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點(diǎn),繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師那企業(yè)所得稅呢?
您好, 企業(yè)所得稅按照實(shí)際的利潤乘以所得稅的稅率,
小規(guī)模沒有免減的稅率嗎?超過30和不超過30
你好, 小規(guī)模納稅人所得稅沒有30萬的政策 30萬是針對于增值稅的優(yōu)惠政策
您好 如果您符合小微企業(yè),可以享受20%的小微企業(yè)優(yōu)惠所得稅稅率
那小微企業(yè),上季度10萬元,本季度36萬元,那計(jì)算所得稅怎么計(jì)算呢?
您好 小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過100萬,就用實(shí)際的利潤乘以5%,就是實(shí)際繳納的所得稅
老師這個政策呢
您好, 這個就是我上面給你說的小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,
您好 現(xiàn)在最新的小微企業(yè)優(yōu)惠政策是不超過100萬,如果您是100萬的應(yīng)納稅所得額,實(shí)際才交五萬的所得稅
您好 ,您看我發(fā)給你這個圖片,這個是最新的政策,你發(fā)那個是老政策,現(xiàn)在的政策比原來的政策更優(yōu)惠
老師那就是10加上36的和乘以0.25在乘以0.2嗎
您好 對的 季度所得稅=季度利潤(10+36)*0.25*0.2
您好 對的 總的所得稅=兩個季度利潤(10+36)*0.25*0.2 平時所得稅是按季度計(jì)算繳納的