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為什么以前年度損益調(diào)整還要包括5000的所得稅費用,不是不用調(diào)帳嗎?5000不是只做個納稅調(diào)整就行了嗎?為什么要反應(yīng)到賬里面?

為什么以前年度損益調(diào)整還要包括5000的所得稅費用,不是不用調(diào)帳嗎?5000不是只做個納稅調(diào)整就行了嗎?為什么要反應(yīng)到賬里面?
2020-09-19 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 15:33

你好!這里調(diào)整的是因誰快差異造成的補繳稅金啊,不是原發(fā)生額

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 15:35

但是她做賬務(wù)處理的呀,她寄到這個以前年度損益調(diào)整的科目里了,這不就是調(diào)帳嗎?這個5000應(yīng)該是做個納稅調(diào)整不就行了

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齊紅老師 解答 2020-09-19 15:38

你好!賬務(wù)處理只是500元需要不佳的企業(yè)所得稅,本身壞賬準備并沒有調(diào)整

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 15:39

以前年度損益調(diào)整不是會計科目嗎?那記到以前年度損益調(diào)整,你的意思是說,他不算是,賬務(wù)調(diào)整

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 15:40

以前年度損益調(diào)整,他不是替代了那個所得稅費用嗎?所得稅費用不就是帳嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 15:43

你好!這里調(diào)整的是你不補的企業(yè)所得稅金額,要做賬務(wù)處理,調(diào)表不調(diào)賬指的是原科目不在調(diào)賬

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 15:44

所得稅費用不是按會計準則計算的嗎?那如果調(diào)整了所得稅費用,不就是相當于按照稅法調(diào)整了?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 15:47

你好!匯算清繳就是調(diào)賬稅款差異的,否則就不用做了,你開第一筆那就是調(diào)賬的調(diào)整了在建工程金額,后邊兩筆只是按稅法核算不交的稅金,并沒有調(diào)整原業(yè)務(wù)金額

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 16:07

所得稅費用里面不是按照會計計算嗎?如果計算了5000塊錢,不就是按照稅法口徑計算嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 16:11

你好!匯算清繳就是調(diào)整稅款差議,調(diào)表不調(diào)賬他沒有沖你們壞賬準備這科目不是嗎?你補繳的稅金是要作賬務(wù)處理的。你在看看第一筆要調(diào)整和后兩筆業(yè)務(wù)的調(diào)整。

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 16:17

你就說以前年度損益調(diào)整后邊代替的是不是所得稅費用,只有所得稅費用要計入到本年利潤,影響利潤分配,以前年度損益調(diào)整不是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?這樣的話,本不該計入到所得稅費用的5000影響了利潤分配

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 16:17

,你說的我知道,你能清楚我問得什么嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-19 16:21

我的意思是就說以前年度損益調(diào)整后邊代替的是不是壞賬準備,沒有調(diào)整去年的賬,調(diào)表不調(diào)賬是說的不調(diào)整稅會差異產(chǎn)生的業(yè)務(wù)分錄,第一筆業(yè)務(wù)不屬于稅會差異所以調(diào)整了賬面在建工程金額,假設(shè)第二筆也不是稅會差異應(yīng)該調(diào)整壞賬準備的賬面金額,

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 16:28

我真不知道你說的是啥,后邊這兩筆不都是調(diào)帳嗎?而且稅會差異能記入到利潤分配里面嗎?那5000塊錢是稅會差異啊!5000塊錢是稅會差異,他寄到了,以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整,后邊是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的,你不覺得有問題嗎?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅,這個難道不是賬務(wù)處理嗎?這個不算是調(diào)帳嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 16:30

你好!你在仔細看看題解。第一個是調(diào)賬的,第二、三筆寫的賬務(wù)正確,無需調(diào)賬

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 16:36

既然無序調(diào)整,那為什么后邊還有那兩筆分錄呢?納稅調(diào)整是不應(yīng)該記到利潤分配里的,還有遞延所得稅資產(chǎn)到哪去了?

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快賬用戶7718 追問 2020-09-19 16:38

感覺你怎么不是很懂???

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齊紅老師 解答 2020-09-19 16:39

你好!那是你要補繳的稅金,與你原業(yè)務(wù)分錄沒有關(guān)系的。你知道稅會差異你明白什么意思嘛?你的概念有點不清晰

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你好!這里調(diào)整的是因誰快差異造成的補繳稅金啊,不是原發(fā)生額
2020-09-19
因為你在這一年調(diào)整上一年的成本費用收入,那么影響的就是上一年的那個未分配利潤,所以說最終調(diào)整的這個以前年度損益調(diào)整科目的金額轉(zhuǎn)到了利潤分配,未分配利潤相當于影響了之前年度的利潤。
2023-01-31
您好,22年少做了費用是要納稅調(diào)減,更正申報22年所得稅匯繳申報表,如果要補稅的話,是有滯納金的
2024-01-27
你好!通過以前年度損益調(diào)整科目可以不用調(diào)整報表期初金額
2022-05-16
之前確認了800,實際600 借,預計負債800 貸,以前年度損益調(diào)整200 其他應(yīng)付款600 借,以前年度損益調(diào)整200 貸,遞延所得稅資產(chǎn)200 你這里以前年度損益調(diào)整金額0 盈余公積沒有了,你這里沒有正確答案
2021-12-12
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