你首先把期初作平了 期初數(shù)據(jù)哪里來的
老師,期初余額和資產(chǎn)負債表不平,這里的期初余額是哪里的,怎樣看期初余額和資產(chǎn)負債表不平?
資產(chǎn)負債表期末余額平,但是年初余額不平怎么回事
資產(chǎn)負債表的期初余額不平,我怎么把期末調(diào)平?
資產(chǎn)負債表的期末余額不平,怎么查?
期末資產(chǎn)負債表平了,期初不平
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
本期發(fā)生額平的嗎
余額發(fā)生表是平的
那你的期初數(shù)據(jù)哪里來的
不能發(fā)圖片嗎
可以 電腦有插入圖片的 左下方
我再發(fā)試試
剛發(fā)的是資產(chǎn)負債表
現(xiàn)在發(fā)的是余額表
你的期初損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn) 沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
之前的同事做的,我應該怎么操作?
期初應該是上一個年度的吧
反結(jié)賬去結(jié)轉(zhuǎn)損益去
一直反結(jié)轉(zhuǎn)到什么時候?
不平的原因是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益,不反結(jié)轉(zhuǎn)直接做憑證,能不能結(jié)平?因前面的同事在這做了一年,交接時就說資產(chǎn)負債表不平,她說接手的時候就不平。
去年哪個月沒有反倒那個月結(jié)轉(zhuǎn)一塊結(jié)轉(zhuǎn)的他。
老師:我沒明白你的意思
比如去年11月份兒沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,已反結(jié)賬到去年11月份。
怎么查出沒結(jié)轉(zhuǎn)損益的月份
看每個月的科目余額表,就可以看主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本銷售費用財務費用管理費用營業(yè)外收支等科目。
只要是損益類的期末有余額,就是沒結(jié)轉(zhuǎn)是吧
是的,是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的。
謝謝老師!我去看看
不用客氣的,應該的。