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收到一張專票沖借支,前面含稅金額是10000,但是只沖9932,多出68怎么掛賬呢,專票進項稅是要抵扣的呢

2020-09-19 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 08:29

你好,是多開發(fā)票是嗎?你可以都做進項稅額,把不支付68做營業(yè)外收入處理

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快賬用戶3091 追問 2020-09-19 08:32

沖費用可以不呢

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齊紅老師 解答 2020-09-19 08:44

你沖費用那這個進項全抵扣就顯得不合理了

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快賬用戶3091 追問 2020-09-19 08:46

為什么,不懂,請指教,而且只是多開了票,我們少支付,算營業(yè)外?

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快賬用戶3091 追問 2020-09-19 08:47

意思先進費用,又沖費用不合理?這個跟全額抵扣進項有什么關系呢

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快賬用戶3091 追問 2020-09-19 09:02

老師回答一下呢

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快賬用戶3091 追問 2020-09-19 09:14

我的意思是貸方?jīng)_費用

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:56

我的意思是你要是沖費用不是相關的進項稅額還要轉出

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:56

你要是當商家這筆錢不用支付了不就進項稅額可以抵扣了

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你好,是多開發(fā)票是嗎?你可以都做進項稅額,把不支付68做營業(yè)外收入處理
2020-09-19
你好, 現(xiàn)在就是借支的金額,小于報銷的金額是這樣嗎? 那您就把差額支付給報銷的那個人,就可以 進項可以抵扣,
2020-09-19
同學你好 按不含稅的專票金額沖
2024-03-04
你好,收到普票是全額計,收到專票如果可抵扣,按不含稅
2021-10-12
你好,把之前做的進項發(fā)票入賬分錄,負數(shù)紅字做一遍就好了。然后把現(xiàn)在根據(jù)重開的發(fā)票重新做一遍分錄
2020-12-16
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