你好,你可以開試一下,如果對方認真了,你們看不出來的。
老師,我方是銷售方,這月才發(fā)現(xiàn)上月開錯了一張專票給買方。對方一直聯(lián)系不上,那我方可以嘗試開紅字信息表嗎?如果對方已經認證,是不是系統(tǒng)會顯示開不了,對方已經認證
老師,我們已經認證抵扣了但是對方還是沖紅了,我們也沒開紅字信息表過去,是后邊系統(tǒng)提示有異常才知道的。我們認證了,銷售方那邊可以自已開紅字信息表嗎?
我司為銷售方,開給購貨方一張專票?,F(xiàn)因規(guī)格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經認證,但是未進行抵扣。現(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
專票跨月了,需要作廢,我們是銷售方,開給對方的,然后如果對方沒有認證過,紅字信息表是由誰開,銷售方開還是購買方開,如果對方已經認證過了,又怎么開紅字作廢呢
老師,我是小白,對方開的9月份專票我方的名稱打錯了,我已經認證勾選抵扣了,我現(xiàn)在是不是應該在發(fā)票系統(tǒng)里,填紅字發(fā)票信息表,填這張表?
20日,用銀行存款支付產品銷售運輸費300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進公司銷售Jp產品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進公司銷售Jp產品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
老師可以講一下中間那個3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細一點嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預付4月份也是做的預付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個費用該怎么做賬
老師好,個體戶的經營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進單位成本嗎
對方認證了,剛才打錯了。
對方認證了開不出來這個意思嗎
對方認證了,我銷售方開不出紅字信息表是吧
你好,是 認證了開不出紅字信息表。
好的,同理如果當月開的,對方認證了,我方也不能直接作廢吧?
你好是的,可以直接作廢的。
什么意思,對方認證了我們還能作廢嗎
當月的可以作廢的,你可以自己試一下。
剛剛試了下已經作廢了,但是不知道對方認證了沒。。
你就要問下對方企業(yè)的
如果認證了,我方銷售方還需要什么處理
退貨的話不需要管了。
服務類的,我錯誤的給作廢了,然后又開了新的給他們。就是那個如果認證的給作廢的,銷售方應該不用什么處理吧,買方自己做進項稅額轉出
不管了 管他抵扣不抵扣 作廢了就不允許抵扣