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以抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在要部分沖紅,然后銷售方給我們開的是全額的紅票和不沖紅部分的藍票,購買方怎么做賬啊

2020-09-18 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-18 16:43

您好,按照紅字發(fā)票 借:原材料或庫存商品(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(正數(shù)) 應(yīng)付賬款(負數(shù)) 按照藍字發(fā)票 借:原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶5547 追問 2020-09-18 16:50

老師,紅字發(fā)票為啥是這樣做啊

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齊紅老師 解答 2020-09-18 16:54

紅字發(fā)票是沖銷的之前的業(yè)務(wù),原材料等、應(yīng)付賬款原樣以負數(shù)沖回,進項稅額做轉(zhuǎn)出

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您好,按照紅字發(fā)票 借:原材料或庫存商品(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(正數(shù)) 應(yīng)付賬款(負數(shù)) 按照藍字發(fā)票 借:原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-09-18
您好 1、先做一筆全額的紅字分錄 2、然后根據(jù)部分金額的藍字發(fā)票重新編制一遍分錄
2020-09-18
你好 可以部分發(fā)票進行沖紅!
2021-07-12
您好 填寫發(fā)票內(nèi)容的時候 數(shù)量金額填要開具紅字的部分就好了
2020-12-11
紅字信息表的理由只能是折讓或者退貨
2024-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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