年度申報(bào)表一般是年度終了之日起五個(gè)月內(nèi)填寫提交
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表是1月份填寫嗎?
企業(yè)所得稅年度申報(bào)怎么填寫,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是填12月份的報(bào)表
請(qǐng)問下老師就是企業(yè)所得稅申報(bào)表, 第一季度的季初是填寫1月份的數(shù)據(jù) 嗎
21年12月份開的專票,在22年1月份退回來了,21年填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)A時(shí),沒有調(diào)減,填寫22年度企業(yè)所得稅申報(bào)A時(shí),還可以調(diào)減嗎?
我是分公司的會(huì)計(jì),今年7月份向稅務(wù)局申請(qǐng)了企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)并且有效期起始日期是7月1號(hào)。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請(qǐng)問在10月份申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的填報(bào)思路?我是這樣理解的,不知對(duì)不對(duì)?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報(bào)按1、2季度的收入-成本-費(fèi)用算出利潤繳納企業(yè)所得稅; 今年3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表分兩部分來申報(bào):今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報(bào)表上半部分,今年3季度企業(yè)所得稅申報(bào)表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
年度申報(bào)表是匯算清繳嗎
是的,年度申報(bào)表就是企業(yè)所得稅年度匯算清繳的意思
4.7.10月份是所得稅季報(bào)預(yù)繳,1月份是匯算清繳對(duì)嗎?
1月份的匯算清繳可以在5月31號(hào)前申報(bào)是嗎?季報(bào)必須4.7.10當(dāng)月15號(hào)前申報(bào),
1,4,7,10是季度企業(yè)所得稅預(yù)繳,且是在前面提到月份的15號(hào)前申報(bào) 年度企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)一般會(huì)在次年3-5月內(nèi)完成