同學(xué)你好 他們做銷售費(fèi)用
我們是酒店行業(yè),跟好多網(wǎng)絡(luò)中介平臺合作,比如美圖,到時候扣掉傭金結(jié)算給我們,我們沒有走對公戶,是個人賬戶收款的,美團(tuán)對于傭金給我們開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那他們美團(tuán)那邊怎么賬務(wù)處理呢,傭金發(fā)票開給公司,個人賬戶收款
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們鄰里是做電商平臺的,有點類似于美團(tuán)這種??蛻粼谄脚_上面下單,收款全部在平臺上,當(dāng)商家在平臺上發(fā)起提現(xiàn)的時候,錢款從平臺提現(xiàn)到我們對公賬戶,然后再從對公賬戶劃撥給商家。我們的實際收入就是從提現(xiàn)中抽取傭金,比如抽個7%之類的。我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理呢
我們這邊主營就是傭金,我們就是幫別人賣貨的,我們在抖店上幫他賣,我們只收取傭金,我們賣然后那邊發(fā)貨,最后拉賬單看我們賣了多少,那邊才給我們結(jié)算金額和開發(fā)票,因為有涉及到第三方平臺收款,后續(xù)會產(chǎn)生服務(wù)費(fèi),這筆錢也是對方負(fù)責(zé)的,我們就是賣出多少,然后能提現(xiàn)多少轉(zhuǎn)給對方,對方按這個金額給我們開票,這個怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,我們公司做網(wǎng)絡(luò)知識課程銷貨,涉及到外部賬號帶貨。 成交都掛在我們網(wǎng)絡(luò)平臺店鋪,訂單結(jié)算時,平臺直接按設(shè)置好的傭金比例把傭金支付給帶貨的賬號了。 這種情況下,我們公司賬務(wù)怎么處理,我們掛應(yīng)收款時按扣傭金之前的掛,還是扣傭金之后的掛?我們需要配合做什么稅務(wù)操作?比如我按扣傭金之后的掛應(yīng)收款,沒有提現(xiàn)傭金這部分,那帶貨人有沒有開票,有沒有納稅,我們公司要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風(fēng)險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個稅申報錯了,少申報人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄???
老師,之前會計在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計金額639843.26,本期金額725723.71。 這個數(shù)據(jù)對嗎
二手車發(fā)票怎么開?要去車管所開嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
沒懂我意思,我說美團(tuán)給我們公司開專票,然后平時錢打到個人賬戶,他們美團(tuán)怎么做賬呢
他們美團(tuán)開票做收入的, 是委托收款,他們開票直接做收入,他們一般是可以差額納稅的
但是發(fā)票來給公司,付款付的個人賬戶,這個收入怎么收款的呢?
他們會做你們委托收款的,這個他們不影響
麻煩給出賬務(wù)處理
給你們的錢計入成本 按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 對于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目