你好 那你們服務(wù)合同 是否有約定進(jìn)度 怎么來開票付款的? 你們要服務(wù)完成才能達(dá)到使用情況 ??梢栽诤竺孀鍪杖肜U納稅費(fèi)。 但是你現(xiàn)在開票出去就要繳納增值稅的。 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 后面做收入 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 。
老師請問下,我司收到對方的預(yù)付款,是我司提供服務(wù)的最后三個(gè)月的款項(xiàng),合同是一年的,可是這預(yù)付款對方讓我司提前開具發(fā)票,我司可以在提供服務(wù)的最后三個(gè)月在確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入嗎
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),提供服務(wù)的,服務(wù)費(fèi)是對方公司根據(jù)我們的業(yè)務(wù)量付款的,比如7月份提供的服務(wù),9月份才能核算出給我們多少服務(wù)費(fèi),我們9月份給開票,確認(rèn)收貨入,那12月份提供的服務(wù),就到了明年才能核算出多少服務(wù)費(fèi),核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
我們給別人提供服務(wù),合同簽訂是服務(wù)期一年,對方一次性支付80%合同金額,服務(wù)期是跨年的,我想問收入可不可以先確認(rèn)本年度的?發(fā)票我們開了80%的款。具體分錄如下
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我們有時(shí)涉及預(yù)付對方公司的款項(xiàng)(可能是合作前期的預(yù)付款,也可以是提前充值款),對方已經(jīng)開具專票過來,這樣進(jìn)項(xiàng)我們可以在開票當(dāng)月抵扣嗎?
老師根據(jù)下圖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是30*0.13+4*0.09=4.26嗎,為什么等于3.74萬
普票能抵扣,專票不能抵扣還分小規(guī)模和一般納稅人之分嗎
請問,現(xiàn)金流量表的支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金,工資是統(tǒng)計(jì)應(yīng)發(fā)工資,還是實(shí)發(fā)工資
董老師:還是剛剛的問題,有個(gè)地方,想繼續(xù)請教您下~
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的擴(kuò)音器會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市去購蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
合同中約定的是安月來提供,每個(gè)月的款項(xiàng)
你好 那你就應(yīng)該按月 和服務(wù)進(jìn)度來做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 按合同來做收入
還請問下老師,用去稅務(wù)備案嗎
你好 不需要去備案的
好的謝謝親愛的老師
沒事的,希望能幫到你