等于1700三臺(tái),1700/3就是一臺(tái)的金額
老師,問一下,我們買了兩臺(tái)設(shè)備送一臺(tái),一臺(tái)850,開發(fā)票1700,送的那一臺(tái)我要怎么做賬?收入是按1700確實(shí)嗎?成本是結(jié)轉(zhuǎn)3個(gè)的嗎?
請教一下老師,我們是汽車銷售公司,進(jìn)了兩臺(tái)車,一臺(tái)80萬,一臺(tái)90萬,結(jié)果開發(fā)票的同志把車輛搞混淆了,80萬的那臺(tái)車子實(shí)際賣了81萬,90萬的賣了100萬,結(jié)果把80萬的車子開成了100萬,90萬的開成了81萬,這個(gè)怎么辦呢,謝謝老師
小規(guī)模納稅人,公司購入一臺(tái)設(shè)備單價(jià)20萬,約定合同完成后對方再贈(zèng)送一臺(tái)相同的設(shè)備給我們,設(shè)備已到并調(diào)試好,支付了預(yù)付款但發(fā)票未開,請問這個(gè)要怎么做賬?
老師,我問下,我們公司再第三方平臺(tái)銷售,客戶簽收之后,第三方平臺(tái)打款不按客戶實(shí)際的價(jià)格發(fā)給我們的,而是按照我們供貨價(jià)跟我們結(jié)算的,平臺(tái)說的!繞后客戶開票是按客戶實(shí)際價(jià)格開的!那我確認(rèn)收入怎么確認(rèn)?因?yàn)椴皇撬锌蛻粢?,所以有一部分是未開票收入全的,但是未開票收入我是薄實(shí)際第三方平臺(tái)打款給我們算的!平臺(tái)不愿意來營銷費(fèi)發(fā)票給我們!老師我這樣做沒問題吧?!
老師,請問一下電商平臺(tái)話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺(tái)只賺取傭金,客戶在我們平臺(tái)充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái),流水大,但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入,平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營公司。然后再由運(yùn)營公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開,是運(yùn)營商開票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計(jì)3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計(jì)提,附加稅分錄怎么做
老師,請問再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會(huì)生產(chǎn)和生活消費(fèi)過程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價(jià)值,經(jīng)過回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價(jià)值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變再生資源密度、濕度、長度、粗細(xì)、軟硬等物理性狀的簡單加工。 公告里加工是簡單加工,我們深加工,這樣增值稅應(yīng)該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個(gè)人開普票。這個(gè)個(gè)人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項(xiàng)目均為十來萬的施工項(xiàng)目,項(xiàng)目成本主要包含人材機(jī)的采購,我公司有專門的預(yù)算員A,而且具體的人材機(jī)采購也是預(yù)算員A負(fù)責(zé),我公司在與乙方簽訂的人材機(jī)采購合同中分別注明了采購的單價(jià),如人工,每人每天多少工資,但沒有注明總價(jià),因?yàn)橛械牟缓霉罍y,我作為會(huì)計(jì)也要審核合同,需要讓他們在簽訂的人材機(jī)合同中注明總價(jià)嗎?
老師,現(xiàn)在是簡易申報(bào),如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報(bào)
老師,請問我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請問,股東的股份,以1萬塊錢轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長期待攤費(fèi)用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計(jì)提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡易申報(bào),如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報(bào)