同學你好, 還沒有報銷,不做 賬務處理的;報銷時 借,管理費用 貸,庫存現金 就可以;
員工自己購買了辦公用品,還沒有報銷,是不是借管理費用,貸其他應付款,等真正付錢的時候沖減其他應付款
公司基本戶給a老板私卡轉了一筆錢,借其他應收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費用借管理費用貸其他應收款結清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費用,借管理費用,是貸其他應收款還是其他應付?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。如果用其他應付款,應該怎么寫分錄?
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報銷,請問我直接對公轉賬。分錄,管理費用~辦公費 貸銀行可以嗎? 還是借管理費用辦公費,貸:其他應付款~張三 借:其他應付款張三 貸銀行過渡一下其他應付款好呢?
股東能在多家公司申報個稅嗎?
建筑公司,在同一個地方,本來有一個合同,也可以正常開發(fā)票。現在又重新改了一下內容,又簽了一份合同,需要重新辦外經證嗎
老師幫忙看下哪些是直接人工和間接人工
對于農業(yè)合作社等提供農機服務的企業(yè),機械折舊可直接計入哪個科目呢?
我們開的銷項發(fā)票,對方已經認證抵扣了,我們還能作廢嗎
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,原單位把我們新轉來的是5人社保已繳納,這樣原單位給我們開具了一張勞務費發(fā)票,我們用銀行存款支付了,這樣我們就得從工資中扣除個人繳納社保部分我可以直接用勞務費這張發(fā)票計提社保嗎
老師,工會經費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓???鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
但是老板自己先墊付了錢購買了電腦主機,不是應該記固定資產嗎,而且固定資產不是應該要折舊,老板還沒有報銷這部分費用,怎么做賬,
同學你好 如果是這樣 取得電腦發(fā)票 借,固定資產 借,應交稅費一應增進項 貸,其他應付款 計提 折舊 、 借,管理費用 貸,累計折舊 還款 借,其他應付款 貸,銀行存款
老師,是這樣的,因為之前老板沒有會計,自己墊付了很多錢付款,都有發(fā)票,那我之前幾個月的是不是都可以先做管理費用或銷售費用,貸記其他應付款,等最后一次總的報銷沖減其他應付款
同學你好 這部分以后能取得發(fā)票么?
發(fā)票當月都有,只是都沒有做賬,老板自己手工記賬了
現在老板要我把之前的賬補上
我是不是可以把之前都有發(fā)票購買了東西都先做其他應付款,等后面一次報銷沖減其他應付款
同學你好 如果是這樣, 我是不是可以把之前都有發(fā)票購買了東西都先做其他應付款,等后面一次報銷沖減其他應付款——是可以的;