同學(xué)你好,公司如果有其他資產(chǎn) 用資產(chǎn)償還借款 然后注銷
新辦企業(yè),沒實(shí)收資本,款項(xiàng)以借款名義支付,科目記在其他應(yīng)付款中,現(xiàn)想注銷,需要存一筆錢過下銀行賬戶,作為實(shí)收資本,再將其他應(yīng)付款清零嗎?
公司注銷中 因?yàn)橹百~戶金額不足 老板投錢進(jìn)來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款;現(xiàn)在想把這部分借款歸入實(shí)收資本 因?yàn)楣镜淖?cè)資本是認(rèn)繳的 那么分錄就是借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請(qǐng)問這個(gè)摘要要怎么寫 還有我的分錄對(duì)嗎
文旅企業(yè),主要營(yíng)運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。請(qǐng)問收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金。開銷的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
公司欠法人30萬,掛在科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在想把這30萬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本金,以下2種方式哪種比較好呢? ①:直接債轉(zhuǎn)資本金 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本—法人 ②:法人先轉(zhuǎn)30萬給公司賬戶作為實(shí)收資本,然后從公賬歸還其他應(yīng)付款30萬。 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—法人 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款
老師您好,注冊(cè)資金實(shí)繳金額為0,請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)進(jìn)貨是否要老板先打一筆錢在公賬上進(jìn)行支付進(jìn)貨的款項(xiàng)(是必須先通過公賬進(jìn)貨)呀?老板打錢到公賬上時(shí),借:銀行存款,貸:其其他應(yīng)付款-老板(老板名字,)。等公司有錢時(shí)再還給老板,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。是這樣操作嗎?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
沒有其他資產(chǎn),沒開展業(yè)務(wù)
借款是股東的話, 借:其他應(yīng)付款-股東 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出資款-XX股東
借款不是股東有沒關(guān)系的
那就股東先出資,再償還欠款