對(duì)的,實(shí)際工作中只有認(rèn)證的發(fā)票,沒有旅客服務(wù)的那些都是自己統(tǒng)計(jì),福利費(fèi)的也是。 負(fù)數(shù)的也是
老師,現(xiàn)在實(shí)操報(bào)稅下載資料里面,比如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單上會(huì)有認(rèn)證結(jié)果清單,注明旅客身份信息的車票,紅字發(fā)票,購進(jìn)貨物用于集體福利等這些信息,我想說的是這些東西都給了報(bào)表基本都會(huì)填,實(shí)際工作中下載認(rèn)證結(jié)果清單是不是只是勾選認(rèn)證的票,剩下那些注明旅客身份信息的車票,紅字發(fā)票,購進(jìn)貨物用于集體福利等這些信息實(shí)際工作的時(shí)候是不是要根據(jù)平時(shí)做賬自己想著填,看有沒有這些信息
1.ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)甲公司2019年末存款余額最小的5個(gè)銀行賬戶合計(jì)金額小于實(shí)際執(zhí)行的重要性。A注冊(cè)認(rèn)為這些行存余額對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表不重要,決定不對(duì)其實(shí)施函證程序[還缺一個(gè)條件],并在審計(jì)工作底稿中記錄了理由。(2)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師填制了應(yīng)收賬款詢證函電子版,由甲公司財(cái)務(wù)人員核對(duì)信息、打印并加蓋甲公司印章,由A注冊(cè)會(huì)計(jì)師裝函并寄發(fā)。(3)在實(shí)施應(yīng)收賬款函證程序時(shí),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師將財(cái)務(wù)人員在發(fā)雨信封上填寫的客戶地址與銷售部門提供的客戶清單中的地址進(jìn)行核對(duì)后,親自將詢證函交予快遞公司發(fā)出。(4)甲公司未對(duì)貨到票未到的原材料進(jìn)行暫估。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師從應(yīng)付賬款明細(xì)賬中選取90%的供應(yīng)商實(shí)施函證程序,要求供應(yīng)商在詢證函中填列余額信息。(5)注冊(cè)會(huì)計(jì)師在甲公司銷售人員陪同下實(shí)地走訪其客戶丁公司,并現(xiàn)場(chǎng)函證應(yīng)收賬款余額及本年銷售額。在丁公司財(cái)務(wù)人員與甲公司銷售人員對(duì)賬并辦理回函手續(xù)時(shí),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師前往采購部門訪談了采購經(jīng)理,結(jié)果滿意。針對(duì)上述內(nèi)容,指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師做法恰不搶當(dāng),不恰當(dāng)說明理由。
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級(jí)證書是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)問一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤(rùn)是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
老師,這些如果填報(bào)表的時(shí)候忘記了填就申報(bào)了,會(huì)有什么后果?
買少抵扣了增值稅或者是多抵扣了。
因?yàn)槠綍r(shí)練習(xí)錯(cuò)了會(huì)有答案提示,實(shí)際工作還沒報(bào)過稅,馬上10月要報(bào)稅,想知道如果報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了,多交過少交增值稅了會(huì)有什么后果
你平時(shí)算好了 申報(bào)的時(shí)候最后交稅核對(duì)下就可以 申報(bào)錯(cuò)的去稅務(wù)局可以修改
老師,我還有個(gè)問題,一般納稅人收到普票,不能抵扣記賬,就是要多交增值稅,但是收到普票記入成本,記成本可以少交企業(yè)所得稅,這種說法是對(duì)的嗎?
你好 對(duì)的 是這么理解的