8.20日剛注冊公司下來,本年度納稅年度是從8.20到12.31
老師,你好,我想咨詢一下,就是比如我從8.20日剛注冊公司下來,然后也開始營業(yè)了,那么我的一個納稅年度是從什么時候到什么時候
老師,您好,我想咨詢一下,那個連續(xù)滾動12個月為計(jì)算納稅額是否超過500萬,如果算?比如,我們公司成立2016年9月6日,那如何計(jì)算滾動到現(xiàn)在是什么時候?
老師您好,我想咨詢一下,我有一個新注冊的公司,他的注冊資本是認(rèn)繳500萬,然后我開始建賬的時候,這個認(rèn)繳資本是要怎么做做帳?
老師,你好,我想問一下,公司是19年的7月成立的,只有8月有憑證,從9月開始到12月都沒有憑證,我裝訂憑證的時候,憑證封面的日期哪里要從什么時候開始寫,寫到幾月份?
會計(jì)小白請教老師:公司是1月21日注冊成立的,我是3月份才到公司就職,想問下,要記賬是從什么時候開始記?如果企業(yè)一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,但有購買辦公用品,在季度報(bào)稅時,要怎么做報(bào)表?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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老師一個納稅年度不是從8.20-下一年的8.20,才是一個完整的納稅年度嗎?
不是,是按公歷年度。
那么所謂的公歷年度就是1.1-12.31日,如果你從中間開始經(jīng)營,你的時間就是從中間到截止當(dāng)面的12.31日為一個納稅年度是這么理解嗎
是的,你的理解是對的。
那么老師,我想問一下,那么我8.25日開發(fā)票235萬,是不是我在12.31日要是開發(fā)票超過300萬就強(qiáng)制升為一般納稅人,比如我2021年1月開發(fā)票300萬,那么我的年應(yīng)稅銷售額是不是從2021.01-12.31日開始算
年應(yīng)稅銷售額是從8月到次年8月,是連續(xù)累計(jì)12個月,不是指公歷年度
那么一個納稅年度,跟年應(yīng)稅銷售額不一樣對吧,年應(yīng)稅銷售額是連續(xù)累計(jì)12個月,而不是所謂的納稅年度那種算
年應(yīng)稅銷售額是連續(xù)累計(jì)12個月,不是所謂的納稅年度 二者不是同一個意思。
那么納稅年度指的是申報(bào),納稅年度,而年應(yīng)稅銷售額,是洗你實(shí)際經(jīng)營期累計(jì)十二個月的年應(yīng)稅銷售額
是的,是這樣理解的