你好,購(gòu)進(jìn)商品100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元,應(yīng)付賬款113元,現(xiàn)在購(gòu)買方退貨,應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付賬款 113 貸:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)進(jìn)商品100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元,應(yīng)付賬款113元,現(xiàn)在購(gòu)買方退貨,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫?
借:庫(kù)存商品 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 13 貸:銀行存款 113 如上分錄中113元在現(xiàn)金流量表中支出類別應(yīng)該如何選擇?100是屬于購(gòu)買商品的支出,那13是什么支出呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,我們購(gòu)買設(shè)備113萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報(bào)增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)我的分錄怎么處理呢,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額;借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師,我們買了一批貨物,已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在要退回這批貨物,請(qǐng)問(wèn)分錄是不是:借庫(kù)存商品,-100,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))-13,貸應(yīng)付帳款-113 然后借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))13,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13
老師餐飲公司食堂服務(wù),有早餐和午餐,成本一起核算的話是用當(dāng)月總成本,/總用餐人數(shù)嗎?知道總成本,早餐用餐人數(shù),正餐用餐人數(shù),現(xiàn)在想核算每個(gè)人成本
今年9月份,說(shuō)全國(guó)都要購(gòu)買社保這個(gè)政策是吧?但是我總感覺(jué)不大現(xiàn)實(shí),公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買,也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買,應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個(gè)政策簡(jiǎn)直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負(fù)債呢。
報(bào)考了25年的中級(jí),但我感覺(jué)我考不過(guò),因?yàn)槲覜](méi)有做到題,我只聽(tīng)了幾遍課,沒(méi)做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會(huì),然后26年再去參加中級(jí)考試。但我想從9月份開(kāi)始備考注會(huì)的4門:會(huì)計(jì),稅法,經(jīng)濟(jì)法,財(cái)務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽(tīng)課,再做題。爭(zhēng)取在考試前過(guò)3遍。9.11.1.3(會(huì)計(jì)和財(cái)管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟(jì)法)。這次我扎扎實(shí)實(shí)的來(lái),成績(jī)不會(huì)陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口??梢圆唬荒隂_這4門
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
為什么不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的貨物退回,那就是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出啊
那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸未交增值稅,對(duì)嗎?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是按銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
什么是銷項(xiàng)稅額--進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?能不能寫一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄,老師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我們直接是:借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 貸未交增值稅。退貨的:借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:未交增值稅。用的兩個(gè)分錄分別結(jié)轉(zhuǎn)的這樣有問(wèn)題嗎?
你好,有問(wèn)題,未交增值稅是先用銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的 退貨的進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)也是不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
退貨的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),借進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,這樣嗎?
你好 正常的結(jié)轉(zhuǎn)是按銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的 而不是單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)的
老師能否把完整的分錄寫一遍,上月月購(gòu)進(jìn)100貨物,進(jìn)項(xiàng)是13.應(yīng)付賬款113,本月退貨100,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13元,本月銷售貨物銷項(xiàng)稅300,進(jìn)項(xiàng)稅100。
你好 上月月購(gòu)進(jìn)100貨物,進(jìn)項(xiàng)是13.應(yīng)付賬款113 借:庫(kù)存商品100 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13, 貸:應(yīng)付賬款113 本月退貨100,進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)13,而不是轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付賬款113,貸:庫(kù)存商品100 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 本月銷售貨物銷項(xiàng)稅300,進(jìn)項(xiàng)稅100,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200
退貨要開(kāi)紅字信息表,對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)不處理嗎?退貨的進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),應(yīng)該在開(kāi)紅字信息表當(dāng)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛。你的分錄里面顯示本月只繳200元,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)13元,不用繳納嗎?我們的進(jìn)項(xiàng)稅,月底無(wú)余額的
你好,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄是 借:應(yīng)付賬款113,貸:庫(kù)存商品100 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 本月銷售貨物銷項(xiàng)稅300,進(jìn)項(xiàng)稅100,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 這個(gè)結(jié)果是需要繳納200的增值稅啊