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請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)進(jìn)商品100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元,應(yīng)付賬款113元,現(xiàn)在購(gòu)買方退貨,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫?

2020-09-15 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-15 08:58

你好,購(gòu)進(jìn)商品100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元,應(yīng)付賬款113元,現(xiàn)在購(gòu)買方退貨,應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付賬款 113 貸:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13

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快賬用戶8321 追問(wèn) 2020-09-15 09:06

為什么不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 09:08

你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的貨物退回,那就是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出啊

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快賬用戶8321 追問(wèn) 2020-09-15 09:16

那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸未交增值稅,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 09:20

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是按銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶8321 追問(wèn) 2020-09-15 09:24

什么是銷項(xiàng)稅額--進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?能不能寫一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄,老師

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齊紅老師 解答 2020-09-15 09:26

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶8321 追問(wèn) 2020-09-15 09:33

我們直接是:借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 貸未交增值稅。退貨的:借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:未交增值稅。用的兩個(gè)分錄分別結(jié)轉(zhuǎn)的這樣有問(wèn)題嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 09:51

你好,有問(wèn)題,未交增值稅是先用銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的 退貨的進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)也是不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

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快賬用戶8321 追問(wèn) 2020-09-15 09:53

退貨的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),借進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:00

你好 正常的結(jié)轉(zhuǎn)是按銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的 而不是單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)的

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快賬用戶8321 追問(wèn) 2020-09-15 11:10

老師能否把完整的分錄寫一遍,上月月購(gòu)進(jìn)100貨物,進(jìn)項(xiàng)是13.應(yīng)付賬款113,本月退貨100,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13元,本月銷售貨物銷項(xiàng)稅300,進(jìn)項(xiàng)稅100。

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齊紅老師 解答 2020-09-15 11:16

你好 上月月購(gòu)進(jìn)100貨物,進(jìn)項(xiàng)是13.應(yīng)付賬款113 借:庫(kù)存商品100 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13, 貸:應(yīng)付賬款113 本月退貨100,進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)13,而不是轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付賬款113,貸:庫(kù)存商品100 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 本月銷售貨物銷項(xiàng)稅300,進(jìn)項(xiàng)稅100,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200

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快賬用戶8321 追問(wèn) 2020-09-15 11:20

退貨要開(kāi)紅字信息表,對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)不處理嗎?退貨的進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),應(yīng)該在開(kāi)紅字信息表當(dāng)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛。你的分錄里面顯示本月只繳200元,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)13元,不用繳納嗎?我們的進(jìn)項(xiàng)稅,月底無(wú)余額的

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齊紅老師 解答 2020-09-15 11:23

你好,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄是 借:應(yīng)付賬款113,貸:庫(kù)存商品100 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 本月銷售貨物銷項(xiàng)稅300,進(jìn)項(xiàng)稅100,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 這個(gè)結(jié)果是需要繳納200的增值稅啊

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2020-09-15
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
同學(xué)您好,對(duì)發(fā)票紅沖的時(shí)候,就會(huì)沖減進(jìn)項(xiàng)了哦,不需要再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出哦。
2024-06-04
您好!你說(shuō)的非正常損失具體是發(fā)生了什么
2022-07-07
你好是的 借庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸應(yīng)付賬款113
2024-08-09
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