這個只能說沒有下面這些,利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了) 不能說就沒有問題這個
資產(chǎn)負債表里的期末減期初未分配利潤等于利潤表的本年累計凈利潤是不是就說明兩個表數(shù)據(jù)沒錯呢
資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末減期初不等于利潤表里的本年累計凈利潤,會是什么原因呢?
老師,資產(chǎn)負債表未分配的期末數(shù)減去年初數(shù),是不是等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)?
資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù),等于利潤表里面的凈利潤,,,,這個凈利潤是本年累計數(shù)還是本月書
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤本年累計還是利潤總額本年累計
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
是不是有計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這些,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減期初與利潤表的本年累計凈利潤就不相等了,而沒有計提這些它們兩者是相等的對嗎
是的,是的,是的,一般情況下是的
如果計提了這些要怎么判斷報表是否有錯呢
這個需要看數(shù)據(jù)這個差額數(shù)據(jù),這個是不是只有這個計提差額,沒有就沒有問題,
沒有別的話,只有這個差額沒有問題