你好,對(duì)的,附加稅不區(qū)分,就是按照實(shí)際繳納的總的增值稅乘以對(duì)應(yīng)的附加稅稅率。
老師,公司主營(yíng)6%,兼營(yíng)一些是9%和13%的,增值稅按不同稅率核算,核定增值稅稅種已區(qū)分不同稅率,那附加稅不用區(qū)分吧?
老師,一家公司經(jīng)營(yíng)范圍既有銷售貨物,又有服務(wù),這種增值稅率是分別按13%和6 %嗎?這種和兼營(yíng)(銷售貨物帶有安裝服務(wù))有什么不一樣呢
老師,總公司和分公司不在同一地區(qū),如果分公司是非獨(dú)立核算的,那增值稅和所得稅是并到總公司申報(bào)嗎
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店和一煙酒批發(fā)部,無法分清主次。由于未分別進(jìn)行單獨(dú)核算各自銷售額,本年3月份共取得收入226萬元(含稅)。已知服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%,貨物銷售增值稅稅率為13%。根據(jù)以上資料,回答下列問題:1、該公司應(yīng)稅行為屬于()。A、一般銷售行為B、視同銷售行為C、兼營(yíng)行為D、混合銷售行為2、對(duì)于兼營(yíng)行為計(jì)稅說法正確的有()。A、應(yīng)當(dāng)分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額,分別計(jì)征增值稅B、未分別核算銷售額的,從高適用稅率C、為分別核算銷售額的,從低適用稅率D、按銷售貨物計(jì)征增值稅。3、該公司3月份應(yīng)納增值稅為()萬元。A、226×6%B、226×13%C、226÷(1+6%)×6%D、226÷(1+13%)×13%
老師您好,運(yùn)輸行業(yè)主要收入就是收取的運(yùn)費(fèi),那在經(jīng)營(yíng)過程中哪些計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,哪些計(jì)入費(fèi)用,怎么區(qū)分呢?還有需要繳納增值稅,印花稅,所得稅,附加稅這幾種稅是嗎?就是增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率大概在多少呢?
老師,合伙的公司如果怕控制權(quán)被未來投資人稀釋,我們要采取什么辦法防范
老師,我們收到款,但是沒有開票,怎么做賬,先計(jì)入應(yīng)付賬款嗎?
請(qǐng)問老師,股權(quán)變更需要哪些手續(xù)怎么辦理?
我們是沙場(chǎng),采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權(quán)出讓稅費(fèi),如何做賬務(wù)處理。
當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金,單位承擔(dān)1000,個(gè)人承擔(dān)400,分錄這樣寫正確嗎:借管理費(fèi)用公積金1000 借其他應(yīng)付款公積金400,貸銀行存款1400。借應(yīng)付職工薪酬公積金2800,貸應(yīng)付職工薪酬公積金2800
老師好,公司給個(gè)人發(fā)勞務(wù)費(fèi)實(shí)發(fā)比如2500元,然后代開發(fā)票,所交的增值稅及附加稅還有個(gè)所都是公司交,那么這個(gè)發(fā)票開多少?有公式嗎
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)要注銷,賬面上還有其他應(yīng)收款未收回來,這個(gè)情況怎么處理?
老師,您好!怎么把幾十個(gè)表格一樣的數(shù)據(jù)組合到一個(gè)表格里呀,也就是sheet1-sheet30,每個(gè)表里的列數(shù)是一樣的,要匯總到一起,怎么匯呀
新開業(yè)酒店,一般納稅人,籌備期,設(shè)立科目時(shí),周轉(zhuǎn)材料二級(jí)科目,要不要按照酒店采購的所有的品類,逐一設(shè)置二級(jí)科目,方便后期管理。二級(jí)科目太多了,尺寸不一樣,品種還多
生產(chǎn)制造企業(yè)加計(jì)5%抵減是什么意思?
工程建筑行業(yè)中工程服務(wù)現(xiàn)在是按9%的稅率嗎?
對(duì)的,是按照9%的建筑服務(wù)
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。