你好,為什么以后要退還?全額計入其他應(yīng)付款就可以,

建筑公司內(nèi)賬,收到掛靠老板進(jìn)項發(fā)票(需退回),收到進(jìn)項如何做分錄,退進(jìn)項稅額又如何做分錄?
建材公司,收到進(jìn)項票后如何做賬.分錄咋做
退貨收到紅字發(fā)票,我是購買方,會計分錄如何做?進(jìn)項稅額是否要轉(zhuǎn)出?
老師你好,我們是工廠做紡織品進(jìn)貨銷售,2015年收到的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,到2017年收到稅務(wù)局事項通知書讓進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并繳納了稅費(fèi)。這個會計分錄如何做合適呢,轉(zhuǎn)到成本里去?目前稅務(wù)局又查了,退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會計分錄。兩個如何做呢,報表需要更正嗎
老師,公司收到退回的個稅,如何做會計分錄?內(nèi)賬
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計凈殘值嗎?
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計算出來的?
如果本公司利潤比較大,為了減輕稅負(fù),開兩家公司合適嗎?還是開個獨(dú)立核算的子公司?請老師指點(diǎn)一二
老師,這題境外租金,不應(yīng)該是50000*(1-20%)*20%=8000嗎?為什么答案好像是直接50000*20%=10000,
假如我們8月份工資是9月份發(fā)的, 10月份申報的 10月申報的時候是不是要把8月份當(dāng)時扣的社保一塊做到專項扣除里啊 不能10月份申報8月份工資扣除的是9月份的社保吧
老師,員工休產(chǎn)假,她自己領(lǐng)取了生育津貼,在她休產(chǎn)假直到生孩子、上班之前,可以不給她發(fā)工資,不給她交社保公積金嗎
您好老師,我之前只做過醫(yī)藥物流公司的財務(wù),現(xiàn)在有一家勞務(wù)公司招會計,我沒做過勞務(wù)公司,是不是勞務(wù)公司的賬跟一般的公司不太一樣,聽老板說的意思經(jīng)常跟稅務(wù)打交道,勞務(wù)公司是比較難嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這個什么意思
建筑公司已收掛靠個人9%增值稅,需對方提供進(jìn)項發(fā)票,我公司抵扣完后進(jìn)項金額會退回掛靠個人。
收到進(jìn)項發(fā)票:借:營業(yè)外收入 貸:其他應(yīng)付款? 退進(jìn)項稅金時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
你好,你退的是發(fā)票全額的稅金還是差額的。你們有稅金收入嗎?掛靠一般不是收管理費(fèi)嗎?
就是工程款還沒到發(fā)票已開預(yù)收9%稅金,后面進(jìn)項材料票進(jìn)來材料進(jìn)項稅額要退
你好,這一塊兒的話記錄其他應(yīng)付款。
收到進(jìn)項發(fā)票:借:營業(yè)外收入 貸:其他應(yīng)付款? 退進(jìn)項稅金時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
你好,你不是開發(fā)票后預(yù)收的對方稅金嗎?應(yīng)該是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
預(yù)收的稅金我做收入了
你好,你收到錢了嗎?收到錢的話,你不增加貨幣資金,你怎么平賬
工程款到了直接扣9%增值稅
你好,那就是說你開的發(fā)票并沒有預(yù)收掛靠方的稅金呀。那不用做賬務(wù)處理的。
比如這次掛靠方給的進(jìn)項發(fā)票稅額,我們抵扣后進(jìn)項稅額要退回給他,不用做賬嗎?
你好,先確定一下這個稅金你開發(fā)票時候并沒有實際收到掛靠方現(xiàn)金吧