同學(xué)你好 是的,就是這么填寫

老師我們這月開了修理修配勞務(wù)發(fā)票,在申報增值稅主表時,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是不是要填上修理修配勞務(wù)的收入
老師開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),填增值稅銷項(xiàng)表時,填在貨物及加工修理修配勞務(wù)欄里,還是填在服務(wù)不動產(chǎn)及無形資產(chǎn)欄里
老師我上月開了增值稅電子普通發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候附表一 顯示在了 免稅 貨物及加工修理修配勞務(wù) 上 是錯的?我開票的時候稅率寫0 就出來了免稅 正確的應(yīng)該自動讀取在免抵退稅 貨物及加工修理修配勞務(wù)上 是哪個環(huán)節(jié)錯了?
老師,我們即銷售貨物,又有維修服務(wù),增值稅附表1是不是都填列在13%貨物及加工修理修配勞務(wù)這一欄呢?
老師,請問銷售蜂蜜玉米糝,應(yīng)該填到增值稅申報表9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)欄還是貨物及加工修理修配勞務(wù)
老師,如果租金成本比如年100萬,比如24年對方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬嗎?這樣操作有沒有問題?還是需要年年更正申報退稅?退稅有問題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會計會計多計提了28萬未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬,截止上個月還沒沖銷完,我應(yīng)該怎么處理
董老師 您在線嗎?想咨詢~
老師,去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票按幾個點(diǎn)交稅
流動負(fù)債合計的定義,應(yīng)用場景?
老師私車公用協(xié)議一個公司可以和幾個人簽? 餐飲加工企業(yè)的雇傭外面勞務(wù)工日結(jié)工資的怎么記賬?怎么符合稅法能扣除呢?
老師 長期股權(quán)投資才用權(quán)益法核算的,明細(xì)核算時會涉及到哪些明細(xì)科目?
老師,貸款利息,資本化期間的利息怎么轉(zhuǎn)資產(chǎn)呢?假設(shè)貸款建設(shè)了建筑物,還有購買設(shè)備,
勞務(wù)派遣企業(yè),2025年1-9月個稅工資申報跟實(shí)際開票金額差170萬,然后稅務(wù)叫出自查說明,這家公司要準(zhǔn)備注銷了,可以跟稅務(wù)那邊解釋有一部分員工要在第四季度申報員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金嗎
我是小規(guī)模 需要開10萬的發(fā)票,這個免稅之內(nèi)我知道,但需不需要成本票呢?還超過了30萬才需要成本票呢?10萬不需要上稅吧


謝謝老師,咨詢服務(wù)的收入不用填寫對不
是收入就要填寫的哦
老師增值稅主表那里一個是貨物收入,一個是勞務(wù)收入,沒有咨詢收入填的吧,正常所有收入在表一填寫了
就是服務(wù)收入那欄
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝