同學,您好,做賬只用發(fā)票。
請問做賬是發(fā)票存根聯(lián)要收嗎?
發(fā)票繳銷的話,一定要記賬聯(lián)嗎?然后那個存根聯(lián)的話是不需要的嗎?
請問老師,醫(yī)院的收費票據(jù),財務用哪一聯(lián)入賬,是收據(jù)聯(lián)還是存根聯(lián)?
請問老師發(fā)票存根聯(lián)可入賬嗎
請問老師 普通發(fā)票發(fā)票聯(lián)丟失了 可以用對方存根聯(lián)復印蓋章后入賬嗎
用友t+銷售單上備注填有內容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應該還是要交費?。棵總€月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經結賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
是用發(fā)票,發(fā)票不是有幾聯(lián)嗎?做賬全部都要用?
不用的,憑證只要發(fā)憑證聯(lián),如果收到發(fā)票有抵扣聯(lián),是專門裝訂保存
如果是開給對方的專票,3聯(lián)的,給對抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),自己只留存根是嗎?
同學,您 好,是這樣的
填利潤表的時候,收入是含稅收入嗎?
同學你好,不含稅收入
本月申報上月的增值稅還沒交,應該填入利潤表哪里?賬務怎么處理?
這個應該在資產負責表的應交稅費-增值稅里 你發(fā)生增值稅 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 銷項 如果銷大于進項,把差額轉出來借應交稅費-增值稅 轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅。 下月繳稅的時候 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
發(fā)生是要交的,不是貸銀行存款?
下月繳稅的時候 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
如果是進項大于銷項呢?
進項大于銷項不做賬務處理。
老師水電費可以抵稅嗎?