同學(xué)你好 計(jì)提的工資是需要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的
老師我們7.8月份的工資都計(jì)提了,也有銷售收入,但是工資還沒有發(fā)放,這個(gè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是等時(shí)機(jī)發(fā)放以后再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我1月份計(jì)提了工資,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,但是主營業(yè)務(wù)成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,我現(xiàn)在想把這筆憑證沖了,我實(shí)際也沒發(fā)放,我該如何做分錄?
請(qǐng)問老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對(duì)方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請(qǐng)問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師好,建筑企業(yè),上月購進(jìn)一臺(tái)壓路機(jī)2萬多,記入固定資產(chǎn),這月計(jì)提折舊放進(jìn)哪個(gè)科目?是工程施工-間接費(fèi)用嗎?但這個(gè)月沒有開票,也沒有收入,所以合同成本也沒打算結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問這個(gè)折舊是放在間接費(fèi)用里 等到開票收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)還是怎么弄?
老師好 我們有個(gè)機(jī)械設(shè)計(jì)服務(wù)4萬多的進(jìn)項(xiàng) 是主營業(yè)務(wù)成本 但是這個(gè)月收入才5萬 成本也沒有4萬多 這個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)我可以放庫存嗎 再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
是計(jì)提之后不管發(fā)不發(fā)到月末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師那等到實(shí)際發(fā)放的時(shí)候多余或是少于計(jì)提的數(shù)字怎么辦?
同學(xué)你好 是計(jì)提之后不管發(fā)不發(fā)到月末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?——是的;、 老師那等到實(shí)際發(fā)放的時(shí)候多余或是少于計(jì)提的數(shù)字怎么辦?——不應(yīng)是按計(jì)提數(shù)扣除個(gè)人社保,個(gè)稅等給員工發(fā)放么?