你好? 進項稅額是可以抵扣的只要不是福利費

公司租房子的進項稅可以抵扣嗎?
請問老板租賃的房子用于公司高管住,該房子的裝修等可以用于進項抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,公司租的房子給員工做宿舍,進項可以抵扣嗎
公司租的房子,開的專票,可以進項抵扣嗎
辦公室的租賃的房租物業(yè)費進項稅可以抵扣嗎
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
招待客戶的煙酒專項發(fā)票可以抵扣嗎?
可以扣除的招待客戶的
1、是員工拿來報銷的招待客戶的“煙酒”禮品專用發(fā)票。 2、可以扣除的招待客戶的怎么理解?
招待客戶的可以扣除,如果員工自己消費稅務(wù)福利費,不可以扣除
不是員工自己消費的,就是為了招待客戶消費的送給客戶用的員工自己先付的錢后拿到專票回來報銷的,但我們之前也抵扣了,但專管員讓我們做進項稅轉(zhuǎn)出,這是為什么?
不是自己消費的是可以抵扣的,這個不知道
那我在問問,我想知道原因,上回抵扣過一次但是專管員說不可以抵扣,說這屬于個人消息,但這確實不是個人消費用的
這個解釋清楚就可以,是招待客戶的