需要給對(duì)方2聯(lián)給對(duì)方
我是銷(xiāo)售方,開(kāi)票稅號(hào)錯(cuò)誤,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證并申請(qǐng)信息表,我開(kāi)了紅字發(fā)票和正確的票,這兩個(gè)票都要給對(duì)方嗎
老師,想請(qǐng)問(wèn)下沒(méi)有對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,我方已認(rèn)證了,之后對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票和正確發(fā)票,但我當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)紅字信息表,對(duì)我們沒(méi)有影響吧
老師,請(qǐng)教下。我們是銷(xiāo)售方。已經(jīng)開(kāi)出抵扣的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,我們開(kāi)了紅字發(fā)票。這個(gè)紅字發(fā)票都給對(duì)方嗎?要的話給兩聯(lián)嗎?
對(duì)方給我開(kāi)的發(fā)票我認(rèn)證了,對(duì)方說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我需要開(kāi)紅字信息表,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票要還給對(duì)方嗎
請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)給對(duì)方專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票信息錯(cuò)誤但對(duì)方已抵扣,后來(lái)對(duì)方申請(qǐng)了紅字申請(qǐng)單,我們依據(jù)申請(qǐng)單開(kāi)了紅票,這紅票的開(kāi)票信息是根據(jù)錯(cuò)誤信息開(kāi)還是正確信息紅沖呢?
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
那如果我又重新開(kāi)了正確的,那紅字和正確的各做各的賬對(duì)吧
是的,是的,是的,是的