您好,是每筆收入確認(rèn)時(shí)調(diào)整。

老師,咱們企業(yè)平時(shí)報(bào)稅時(shí)有幾張表 需要填寫 ?表一主表 表二是銷項(xiàng) 表三是進(jìn)項(xiàng)
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售,到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬,合計(jì)1000萬銷售額,初步提交了首單資料但是未審批,這樣我今年要交增值稅稅負(fù)嗎?
老師,專項(xiàng)扣除22年計(jì)提多了18萬,然后23到25年發(fā)生時(shí)沖減,我是不是把22年的報(bào)表調(diào)增,23到25年調(diào)減
公司個(gè)人賬戶收款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶時(shí)記了實(shí)收資本,后來稅務(wù)局查賬補(bǔ)交了所有稅款,那這部分實(shí)收資本需要調(diào)賬嗎?稅務(wù)局沒有指出這部分錢是收入,不是實(shí)收資本,太亂了,搞不清楚
老師好請(qǐng)問下我們公司是海運(yùn)公司:9月份買了一艘二手船,預(yù)付500萬船款,10月份開始運(yùn)營(yíng),現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進(jìn)來,老板說明年開可以嗎
你好老師,我們是運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較多還開了專票, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣嗎
老師,比如應(yīng)付工資100元,社保10元,個(gè)稅2元,銀行付工資88元,請(qǐng)問正確分錄是什么
老師您好,請(qǐng)問有生產(chǎn)型企業(yè)的成本報(bào)表嘛?
請(qǐng)問老師在哪里?電子稅務(wù)局里面可以打印導(dǎo)出來那個(gè)申報(bào)過的企業(yè)所得稅申報(bào)表。
投資公司收到分紅,之后購買資產(chǎn),常年沒有收入只有固定資產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用正常嗎


意思就是先做收入,然后緊跟著調(diào)整?不能直接做調(diào)整對(duì)不
您好,是的,您的理解非常正確,根據(jù)增值稅發(fā)票金額做賬。
老師,根據(jù)增值稅發(fā)票金額,就是先不做稅,收入直接做含稅的,是這樣吧
您好,不是的,先直接借,銀行存款65,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入57.52貸銷項(xiàng)稅7.48。
是銷售的時(shí)候就直接把稅做了?
您好,是的,您的理解非常正確。
老師你看書上,直接把收入做了,又調(diào)整
您好,可能是商品流通企業(yè)的特殊性,但是企業(yè)都在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提銷項(xiàng)稅。
老師,這個(gè)就是商品流通企業(yè),我就是糾結(jié)要不要計(jì)提銷項(xiàng)稅,現(xiàn)實(shí)生活中,商品流通業(yè)怎么做的?
您好,每個(gè)企業(yè)不同,建議按照收入逐筆計(jì)提,否則容易出現(xiàn)尾數(shù)差異。
老師,那商品進(jìn)銷差價(jià)是含稅的售價(jià)減去不含稅的進(jìn)價(jià)還是不含稅的減去不含稅的呢
您好,應(yīng)當(dāng)是用不含稅的零售價(jià)減去不含稅的進(jìn)價(jià)。
老師,不對(duì)啊,這個(gè)是含稅的價(jià)啊
您好,題目9550是不含稅金額。
老師,售價(jià)金額法下,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)的是含稅的還是不含稅的?
您好,若借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,是含稅的。
是這樣嗎,老師,為啥不能寫成23000?
您好,還有一筆調(diào)整,借:商品進(jìn)銷差價(jià),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。