增值稅按票面上的稅額繳納 附加稅以實(shí)際繳納的增值稅為依據(jù) 印花稅按含稅銷售額的 3/萬(wàn) 所得稅看 是公司還是個(gè)體戶

老師,請(qǐng)問我給別人開了282030的專票,需要交多少錢?(這個(gè)季度剛超30萬(wàn))
老師,我們是定額的,“一般是季報(bào) 普票 只要季度不超過(guò)8316*3即可 季度超了8316*3 不超30萬(wàn) 只交個(gè)稅 其他稅補(bǔ)交 超了30萬(wàn) 都需要繳納 不含稅銷售額*稅率” 引號(hào)是昨天老師回答的, 現(xiàn)在我要問下 不超30萬(wàn)只交個(gè)稅,稅率是多少?怎么算呢
老師,個(gè)體工商戶,我定額每個(gè)季度30萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)季度開超了,1%的稅率,開了40萬(wàn),那這個(gè)季度的40萬(wàn)要交那些稅,交多少?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 每個(gè)月和每個(gè)季度開票不能超過(guò)多少啊 超過(guò)多少交稅啊 普票和專票。普票一個(gè)月開了10萬(wàn)。專票開了1萬(wàn) 季度合計(jì)開票普票30萬(wàn)專票2萬(wàn) 總計(jì)開票季度32萬(wàn) 需要32萬(wàn)都征稅嗎
老師公司借股東現(xiàn)金可以白條入賬嗎?具體流程怎么處理呢?
老師請(qǐng)問申報(bào)社保怎樣填數(shù)?
我的快賬軟件,打開后就已經(jīng)存在了13家公司,不能再添加了,沒有添加功能了,老師能給解決嗎!恢復(fù)賬套添加功能,老師說(shuō)只能添加5個(gè)企業(yè),現(xiàn)在一個(gè)也沒辦法添加!我的學(xué)號(hào)是18718061滿目山河
請(qǐng)問中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急,快出成績(jī)了才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,瑟瑟發(fā)抖,能不能給個(gè)準(zhǔn)確說(shuō)法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬(wàn)元”
這個(gè)題的答案是不是錯(cuò)的?應(yīng)該怎么算?
老師這樣的發(fā)票可以進(jìn)福利費(fèi)么
老師,建筑業(yè)的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,請(qǐng)問下紙質(zhì)憑證要電子化?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了@董孝彬老師
樸老師,如果,出口的貨物退回,賬務(wù)怎么處理?


公戶可以幫我具體算下得交多少錢嗎?
算完給打賞謝謝老師
專票開的1%稅率的話 增值稅282030/1.01*0.1=2792.38 城建稅市區(qū)7% 城鎮(zhèn)5% 其他1% 教育 3% 地方教育2% 以單位在市區(qū)為例 附加稅=2792.38*(7%%2B3%%2B2%)=335.09 印花稅=282030*3/萬(wàn)=84.6 所得稅一般是不含稅收入的5‰ 即282030/1.01*5‰=1396.19 (以申報(bào)表為準(zhǔn)) 總計(jì)4608.26 僅供參考(如果開的是3%稅率 按此方法算就可以的)
肯定不會(huì)到5000吧?
主要得看所得稅 有的可能是8‰ 那就超5000了 你們是個(gè)體戶還是公司制 個(gè)體戶一般會(huì)低于5‰的 公司可能會(huì)高于5‰
是按照企業(yè)的利潤(rùn)算嗎?
是的 查賬征收的話 看利潤(rùn) 核定的話 看核定率