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老師你好 請問發(fā)票整理的時候 第一放銷項稅第二放進項稅第三放各種費用 那個還有銀行對賬單應(yīng)該放在誰后面呢? 進項稅還需要進一步整理分成誰和誰嗎? 還有社保單和工資清單都應(yīng)該放在哪里呢?

2020-09-10 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 22:53

你好,這個沒有固定范式,按照個人習慣,可以你這樣子,做賬先做銷項(比如收入),然后進項(比如各類成本和費用),銀行對賬單一般放在最后一號憑證后,進項稅非要分的話就是分成成本和費用,社保和工資分別做兩個獨立憑證。

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你好,這個沒有固定范式,按照個人習慣,可以你這樣子,做賬先做銷項(比如收入),然后進項(比如各類成本和費用),銀行對賬單一般放在最后一號憑證后,進項稅非要分的話就是分成成本和費用,社保和工資分別做兩個獨立憑證。
2020-09-10
同學你好,沒什么補充了,成本費用分開的話,也就是記入庫存,或者固定資產(chǎn)等的發(fā)票為一類,是成本票,記入期間費用的發(fā)票為一類,是費用票,這樣來分就行了。
2020-09-10
同學你好,沒什么補充了,成本費用分開的話,也就是記入庫存,或者固定資產(chǎn)等的發(fā)票為一類,是成本票,記入期間費用的發(fā)票為一類,是費用票,這樣來分就行了。
2020-09-10
同學你好,沒什么補充了,成本費用分開的話,也就是記入庫存,或者固定資產(chǎn)等的發(fā)票為一類,是成本票,記入期間費用的發(fā)票為一類,是費用票,這樣來分就行了。
2020-09-10
你好;? ?你這樣 比如5月計提4月的工資; 你這樣會跨年的; 特別是在12月時候 ; 你22年的工資在23.1月去計提; 會有問題的? ;? 趕緊去調(diào)整成正確的 ;2.? ? 也得考慮? (注意按照發(fā)放金額; 次月報個稅即可; 沒有發(fā)就先0申報的;)? 3.? ? 賬上金額都是按照你賬上計提的金額來寫的; 所以你賬上一定要寫清楚 做對; 不然會影響 報表和申報表填寫的?
2023-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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