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老師下午好,打擾了 請問老師金碟軟件做好了一個月的全部憑證,請問老師從哪里可以看出你做的憑證全部金額是對的?還有就是你做的期末余額在哪里看和對公賬戶上的銀行流水余額當(dāng)月一致啊老師? 剛剛畢業(yè)小白,麻煩老師多多指教,謝謝,教師節(jié)快樂

老師下午好,打擾了
請問老師金碟軟件做好了一個月的全部憑證,請問老師從哪里可以看出你做的憑證全部金額是對的?還有就是你做的期末余額在哪里看和對公賬戶上的銀行流水余額當(dāng)月一致啊老師?
剛剛畢業(yè)小白,麻煩老師多多指教,謝謝,教師節(jié)快樂
2020-09-10 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-11 08:29

同學(xué)你好 首先從科目余額表審核銀行余額是不是相符 憑證金額對不對查看明細(xì)賬核對

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同學(xué)你好 首先從科目余額表審核銀行余額是不是相符 憑證金額對不對查看明細(xì)賬核對
2020-09-11
您好,您點擊該人名下其他應(yīng)收款明細(xì)賬看下,還有其他原因?qū)е?,不是圖片
2021-06-10
你好,如果是一借一貸并且借貸相等,應(yīng)該不會出現(xiàn)這種情況的,可以逐項核對使用科目是否一致,借貸方向有沒有錯誤等
2020-08-18
您好 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務(wù)處理計入長期待攤費用 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 正常賬務(wù)處理 計入長期待攤費用 匯算清繳的時候無票的納稅調(diào)增 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 根據(jù)付款金額 發(fā)票多的 按照付款金額入賬 發(fā)票少的計入營業(yè)外支出 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 根據(jù)收據(jù)入賬 匯算清繳納稅調(diào)增 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 現(xiàn)金付款無憑據(jù)要補手續(xù) 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調(diào)增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細(xì)打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補入
2024-09-14
酒店行業(yè)營業(yè)前期發(fā)生的費用可以統(tǒng)一計入管理費用-開辦費科目 但是沒有發(fā)票是無法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補齊發(fā)票或者用其他發(fā)票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續(xù)正常的賬務(wù)處理
2024-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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