你好 現(xiàn)在在申報期 你可以去更正申報表的 是報8月的個稅錯誤了嘛
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
嗯是的老的
那在哪里更正申報呢,會有什么風(fēng)險問題嗎
老師請問是選更正申報還是作廢申報選哪個呢
作廢和更正都可以。 作廢現(xiàn)在是申報期 你可以重新報就行了。 如果更正就是在原申報表里面去改 。 看你自己選擇 怎么方便怎么選
老師那如果我不去改個稅申報表的話。我還有其它方法處理這件事嗎
你好 你都申報錯誤了 金額填錯了多少 ?
4個員工每人多算了100元合計就是多申報了400元
你好 下個月調(diào)整過來 。 100元這個 4個人都不影響個稅嘛 (比如都沒有多繳納個稅或者少繳納個稅的情況 是不 )
是的這幾個人不交個稅
下月來調(diào)那我這個月的工資表就會和申報表的不一樣嗯
你好 那下個月你就調(diào)整下來 少報100就行了 每個月。這個你不一致就自己做賬的時候調(diào)整注明下 避免久了 自己都不清楚。不然你就去改申報表 也麻煩。 本來金額不大的
好的謝謝老師
沒事的 希望能幫到你
祝老師節(jié)日快樂
呵呵。 謝謝你。希望你越來越好。