你好!這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,正常做分錄, 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
題目:某一般納稅人企業(yè)盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)外購(gòu)商品變質(zhì)損失,實(shí)際成本為50萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%,其記入待處理財(cái)產(chǎn)損益的科目的金額為( )萬(wàn)元。 問(wèn)題:老師為什么解析答案是50*(1+13%)=56.5?待處理財(cái)產(chǎn)損益跟這個(gè)有掛鉤嗎?為什么要這樣做??看不懂(#-.-)
老師問(wèn)一下,一般納稅人購(gòu)進(jìn)商品稅率是3個(gè)點(diǎn)的,銷(xiāo)售的時(shí)候變?yōu)?3個(gè)點(diǎn)稅率,會(huì)計(jì)分錄咋做?為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況
老師你好,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人五金加工行業(yè),,購(gòu)入電動(dòng)叉車(chē)三臺(tái),取得稅率為13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在考慮稅負(fù)1個(gè)點(diǎn)的情況下,的情況下,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票名稱(chēng),帶鋼,金額能開(kāi)多少
建筑公司是一般納稅人對(duì)外開(kāi)票稅率全部是9個(gè)點(diǎn),為什么開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi)就要13個(gè)點(diǎn)呢?為了省稅,對(duì)方想了個(gè)辦法,開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)稅率的機(jī)械租賃費(fèi),區(qū)別就是把大類(lèi)從經(jīng)營(yíng)租賃改成了建筑服務(wù)-機(jī)械租賃費(fèi),想問(wèn)老師,這個(gè)3個(gè)點(diǎn)的是怎么開(kāi)出來(lái)的?還有建筑公司稅率9,為什么開(kāi)租賃費(fèi)就變成了13?
3. 甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售商品適用的增值稅稅率為 13%,裝修服務(wù)適用的增 值稅稅率為 9%,酒店服務(wù)適用的增值稅積率為6%。以上業(yè)務(wù)均為甲公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。2021 年 12 月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)老師會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)啊
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
收到的也是普票,開(kāi)出去的是普票,分錄都沒(méi)影響嘛?
你好!是的。分錄都是一樣。只是你們可以抵扣的很少,交的稅多。
你好!這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,正常做分錄, 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 做成這樣的可以嘛,有什么區(qū)別
您好!你是要抵減什么?
銷(xiāo)售額可以抵減嘛
你好!不可以的。這個(gè)是計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額。