你好!這個(gè)沒關(guān)系的,正常做分錄, 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。

題目:某一般納稅人企業(yè)盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)外購商品變質(zhì)損失,實(shí)際成本為50萬元,適用的增值稅稅率為13%,其記入待處理財(cái)產(chǎn)損益的科目的金額為( )萬元。 問題:老師為什么解析答案是50*(1+13%)=56.5?待處理財(cái)產(chǎn)損益跟這個(gè)有掛鉤嗎?為什么要這樣做??看不懂(#-.-)
老師問一下,一般納稅人購進(jìn)商品稅率是3個(gè)點(diǎn)的,銷售的時(shí)候變?yōu)?3個(gè)點(diǎn)稅率,會計(jì)分錄咋做?為什么會出現(xiàn)這樣的情況
老師你好,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人五金加工行業(yè),,購入電動(dòng)叉車三臺,取得稅率為13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在考慮稅負(fù)1個(gè)點(diǎn)的情況下,的情況下,開出去銷項(xiàng)發(fā)票名稱,帶鋼,金額能開多少
建筑公司是一般納稅人對外開票稅率全部是9個(gè)點(diǎn),為什么開機(jī)械租賃費(fèi)就要13個(gè)點(diǎn)呢?為了省稅,對方想了個(gè)辦法,開了一張3個(gè)點(diǎn)稅率的機(jī)械租賃費(fèi),區(qū)別就是把大類從經(jīng)營租賃改成了建筑服務(wù)-機(jī)械租賃費(fèi),想問老師,這個(gè)3個(gè)點(diǎn)的是怎么開出來的?還有建筑公司稅率9,為什么開租賃費(fèi)就變成了13?
3. 甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,裝修服務(wù)適用的增 值稅稅率為 9%,酒店服務(wù)適用的增值稅積率為6%。以上業(yè)務(wù)均為甲公司主營業(yè)務(wù)。2021 年 12 月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)老師會計(jì)分錄咋寫啊
多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對?賬是怎么做的?
老師請問一下建筑公司2010年買的車,當(dāng)時(shí)是營業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運(yùn)營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標(biāo)記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個(gè)點(diǎn)開的,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?


收到的也是普票,開出去的是普票,分錄都沒影響嘛?
你好!是的。分錄都是一樣。只是你們可以抵扣的很少,交的稅多。
你好!這個(gè)沒關(guān)系的,正常做分錄, 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額抵減 做成這樣的可以嘛,有什么區(qū)別
您好!你是要抵減什么?
銷售額可以抵減嘛
你好!不可以的。這個(gè)是計(jì)入銷項(xiàng)稅額。