你好,分錄是 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
產(chǎn)品已發(fā)出,記在存貨中的發(fā)出商品科目,現(xiàn)在不給對方開發(fā)票,可以借應收賬款,貸存貨-發(fā)出商品么
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對嗎? 發(fā)出貨物 借應收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應收賬款 開出發(fā)票 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業(yè)務收入、 發(fā)出商品時:借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
老師:如果先發(fā)貨出口,后開票。是不是這樣做:發(fā)貨時,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品。 開發(fā)票時,再做,借:應收賬款-??? 貸:主營業(yè)務收入
老師,公司批貨經(jīng)過老板同意倉庫先發(fā)貨后期對方再打款來,這個要怎么做賬務處理比較好?也不知道要不要開票的?可能是無票收入。也不知道什么時候打款來,也可能不會打款來。我們有做發(fā)出商品科目,我現(xiàn)在做的是借發(fā)出商品,貸庫存商品,還需要 再做應收賬款嗎?應收賬款對應科目是啥
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費應該選什么稅務編碼?
交易金融資產(chǎn)電子稅務平臺上傳報表,填在短期投資里嗎?
請問,公司剛成立,前期業(yè)務量很小,防止出現(xiàn)成本倒掛的現(xiàn)象,將設備折舊計入了管理費用,現(xiàn)在業(yè)務量逐漸增加,從7月份開始將設備折舊計入主營業(yè)務成本可以嗎?
老師,請教:老板用公司款買銀行理財,理財認購 是做 借:短期投資—其他 貸:銀行存款? 凈值理財贖回 做 借:銀行存款 貸:投資收益?
買了一臺車,會計分錄怎么做啊?
請問下老師,就是我已經(jīng)報稅了,因為沒對接好,今天又說有個稅需要交。。但是,我只做了,管理費用,貸,應付職工薪酬。 現(xiàn)在,個人所得稅有七百多塊錢,應該怎么做分錄呀,老師
老師,慈善組織每年都有不同的項目活動,有必要做二級科目嗎?
老師,請問下本年做賬有以前年度損益,這個損益在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時應該填在那個表
老師,審計出問題:沒有建立二級科目,是從審計期間整改還是現(xiàn)在開始建二級科目。
請問老師,酒店收到從美團、支付寶打錢進來預定房費的怎么做分錄?收到其他旅行社轉(zhuǎn)賬房費的分錄,開出發(fā)票和轉(zhuǎn)賬單位名稱及收房費都不一致的,怎么入賬好呢?
已經(jīng)做好這筆分錄了,現(xiàn)在是說下一個分錄,不開票確認收入,直接沖庫存
你好,分錄是 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 這個分錄就已經(jīng)沖銷了庫存商品啊 你所指的下一個分錄(具體是什么業(yè)務的呢)
就是現(xiàn)在不確認收入直接借應收賬款貸存貨
你好,沒有借方應收賬款,貸方存貨的分錄 如果是發(fā)出商品,發(fā)生了納稅義務,不符合收入確認條件,分錄是 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 借:應收賬款 貸:應交稅費——應交增值稅