您好 是需要計提工資的,要通過應付職工薪酬---工資科目過渡。
老師,請問一下,就是應付職工薪酬科目,我本計提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話,月底應付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
本月發(fā)放了工資,到月末是不是要計提工資,不計提的應付職工薪酬科目就不能平了
老師,我們公司工資當月發(fā)當月的,他們不先計提到應付職工薪酬科目的,那這個月我們有員工餐福利要不要計提到應付職工薪酬?還是直接進費用不通過應付職工薪酬?
每月發(fā)放工資7000,計提7000,2月份開始計提17000,但2月份發(fā)工資還是7000,3月份發(fā)工資17000,然后資產(chǎn)負債表就不平了,應付職工薪酬不是平的,我記賬不對嗎?
老師上月工資計提少了,寫發(fā)放工資時是不是不用計提了?例:借:應付職工薪酬 管理費用—職工薪酬 貸銀行存款
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
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期末制造費用科目如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公司已經(jīng)不生產(chǎn)了,每月只支付幾個固定工資,這樣工資還應該計生產(chǎn)成本科目嗎?
公司已經(jīng)不生產(chǎn)了,每月只支付幾個固定工資,這樣工資還應該計生產(chǎn)成本科目嗎?----這樣的話,就不應計入生產(chǎn)成本科目了,要計入管理費用科目核算了。