你好,退的時候 借:應(yīng)付賬款750 貸:庫存商品750 再買回 借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款750

老師:請教一下分錄:我司將退貨商品退給供應(yīng)商按進貨價1000元的75%賣給供應(yīng)商,供應(yīng)商修好后又以進貨價1000元賣給我司。之前1000元已入應(yīng)付賬款了。請問如何做分錄??內(nèi)賬,不考慮增值稅。
老師:我上次問的問題可能不太準確。8月發(fā)生業(yè)務(wù) 如下,8月按原價退貨給供應(yīng)商1000元、按75%折扣750元賣給供應(yīng)商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應(yīng)付賬款1000元);8月供應(yīng)商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應(yīng)付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應(yīng)付賬款3000 9月付款:借:應(yīng)付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務(wù)成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
我們進口一批貨物,進口增值稅已繳納,到貨時發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時,我們需要把超出貨物價值部分10返還給供應(yīng)商③如何做賬,這貨沒有退還給供應(yīng)商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價銷售④如何做賬請問這四處賬務(wù)處理是怎樣的
供應(yīng)商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應(yīng)商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
老師好,確認收入的時候,做的主營業(yè)務(wù)收入就是2000(借:主營成本 2000,貸:應(yīng)付賬款 2000),后來又變成1000了(物流行業(yè),確認的時候我司是代付的款2000,供應(yīng)商等不及了就自己付了1000,最終我司只需要付1000,但實際付了2000,所以供應(yīng)商需要退還我司100,但剛好又產(chǎn)生了一筆新的業(yè)務(wù),我司需要支付500元給同一供應(yīng)商,供應(yīng)商那剛好有1000要退,干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退還,退還的金額為500元)---該供應(yīng)商只設(shè)置了一個科目 就是應(yīng)付賬款,請問具體該怎么做分錄?
報銷單黃色的字打印預(yù)覽時正常,打印后字就串行,怎么調(diào)整預(yù)覽和打印是一樣的
老師外貿(mào)首單退稅,是不是當月出口的柜要先開銷項發(fā)票,還要先勾選進項發(fā)票先申請出口退稅,貨款收到再申請退稅,接下來準備好單證怎么申請讓稅局首單到公司核實
除了在個稅客戶端報個稅還能在哪里報個稅
專票是不是種類數(shù)量總含稅金額和合同上一致就行?是不是不用管發(fā)票上的不含稅單價?只要總金額對是不是就行
請問對方是個人,我賣貨用公戶付款可以嗎,沒危險吧?我做賬入庫存,然后賣出去,我明年匯算清繳挑出來,都對吧?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,員工就是一個月開工資,如果是10萬塊錢。交個稅是多少?個稅的那個比例表你能給我發(fā)一份嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,我之前離職的公司社保每月正常申報但是一直處于欠繳狀態(tài),我要把社保轉(zhuǎn)走的話之前的公司要做減員然后新的公司才能做增員是嗎?有什么辦法可以讓社保不處于斷交的狀態(tài)呀?因為我快生孩子了要用呀
老師,公益服務(wù)行業(yè)協(xié)會,所屬行業(yè)選擇什么啊,建賬套時候
上面打錯個數(shù) 退的時候 借:應(yīng)付賬款750 貸:庫存商品750 再買回 借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000