你好,退的時候 借:應付賬款750 貸:庫存商品750 再買回 借:庫存商品1000 貸:應付賬款750
老師:請教一下分錄:我司將退貨商品退給供應商按進貨價1000元的75%賣給供應商,供應商修好后又以進貨價1000元賣給我司。之前1000元已入應付賬款了。請問如何做分錄??內(nèi)賬,不考慮增值稅。
老師:我上次問的問題可能不太準確。8月發(fā)生業(yè)務 如下,8月按原價退貨給供應商1000元、按75%折扣750元賣給供應商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應付賬款1000元);8月供應商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應付賬款3000 9月付款:借:應付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
老師 我公司三年前轉賬給供應商時,重復轉了570000元給供應商,后來清賬發(fā)現(xiàn)了這比貨款,現(xiàn)在供應商把這筆貨款退了回來,但是,供應商只退了560000萬,扣了10000塊錢,說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點,我想問,現(xiàn)在我收到了這筆款項,那么我的分錄怎么寫,供應商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄??
我們進口一批貨物,進口增值稅已繳納,到貨時發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時,我們需要把超出貨物價值部分10返還給供應商③如何做賬,這貨沒有退還給供應商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價銷售④如何做賬請問這四處賬務處理是怎樣的
老師好,確認收入的時候,做的主營業(yè)務收入就是2000(借:主營成本 2000,貸:應付賬款 2000),后來又變成1000了(物流行業(yè),確認的時候我司是代付的款2000,供應商等不及了就自己付了1000,最終我司只需要付1000,但實際付了2000,所以供應商需要退還我司100,但剛好又產(chǎn)生了一筆新的業(yè)務,我司需要支付500元給同一供應商,供應商那剛好有1000要退,干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退還,退還的金額為500元)---該供應商只設置了一個科目 就是應付賬款,請問具體該怎么做分錄?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費 繳納時: 借:應交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應該計什么科目?
上面打錯個數(shù) 退的時候 借:應付賬款750 貸:庫存商品750 再買回 借:庫存商品1000 貸:應付賬款1000