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Q

帳面上庫存商品比實(shí)際多出很多。

2020-09-09 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-09 13:31

您好 請問是庫存商品多入賬了還是少出庫了

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快賬用戶4927 追問 2020-09-09 13:33

以前沒有做賬,連接的時(shí)候從老會(huì)計(jì)手機(jī)移交了應(yīng)付賬款金額過來,前面那個(gè)同事把老會(huì)計(jì)移交的應(yīng)付賬款通通做了借庫存商品,貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2020-09-09 13:35

那應(yīng)付賬款金額是正確的?

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快賬用戶4927 追問 2020-09-09 13:35

是正確的

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齊紅老師 解答 2020-09-09 13:37

那庫存商品可以銷售出庫的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn) 或者做庫存商品盤虧處理

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快賬用戶4927 追問 2020-09-09 13:39

可是這樣會(huì)導(dǎo)致今年的利潤表虧損呀

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齊紅老師 解答 2020-09-09 13:43

您期初虛增資產(chǎn)了啊

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快賬用戶4927 追問 2020-09-09 14:19

現(xiàn)在還沒有啟用賬套,可以把期庫存商品初數(shù)錄負(fù)數(shù)的進(jìn)行調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:23

您庫存商品期初錄入用了負(fù)數(shù) 那對應(yīng)應(yīng)付賬款金額也要減少啊

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快賬用戶4927 追問 2020-09-09 14:29

不用吧,本來一開始移交過來的應(yīng)付賬款就不應(yīng)該做庫存商品增加,而是錄入應(yīng)付賬款期初數(shù),庫存商品是另外實(shí)際多少就錄多少期初數(shù)不是嗎?跟應(yīng)付賬款多少?zèng)]有關(guān)系,而后面再進(jìn)貨才是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:33

期初數(shù)據(jù)試算平衡么?

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快賬用戶4927 追問 2020-09-09 14:35

所有期初數(shù)都沒有錄

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:37

那您收集的數(shù)據(jù)是平的么

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快賬用戶4927 追問 2020-09-09 14:40

從老會(huì)計(jì)手機(jī)移交過來的只有應(yīng)付賬款,數(shù)是正確的,還有一些沒移交過來。

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:41

那要期初數(shù)據(jù)平衡才能錄入 不然啟用不了

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您好 請問是庫存商品多入賬了還是少出庫了
2020-09-09
你好,實(shí)際數(shù)多是庫存盤盈,借:庫存商品,貸:營業(yè)外收入
2020-08-26
剛上這個(gè)多的庫存是什么情況啦?是不是之前銷售的沒有做無票收入,所以庫存留下啦。
2021-02-07
你好 你做成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)了
2020-11-13
同學(xué),你好,金額太大了,要了解原因才能調(diào)。 賬多,實(shí)際少,應(yīng)該是盤虧,要做庫存盤虧損處理。
2020-12-07
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