您好 請問是庫存商品多入賬了還是少出庫了
企業(yè)的庫存商品實(shí)際數(shù)要比賬上多很多,如何讓賬上的數(shù)和實(shí)際一樣多?
帳面上庫存商品比實(shí)際多出很多。
貿(mào)易企業(yè),原材料進(jìn)來發(fā)出外面回工后回來商品銷售?,F(xiàn)在帳上的庫存比實(shí)際庫存多了9.3元,這筆款要怎么調(diào)整比較好?
請問賬上庫存商品比實(shí)際多怎么處理合理
老師好,我們農(nóng)場之前進(jìn)的庫存商品,都轉(zhuǎn)出了,實(shí)際庫存還有很多,帳實(shí)相符的原則,我如何做會(huì)計(jì)處理,實(shí)盤的庫存咋做帳呀
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會(huì)計(jì)分錄
以前沒有做賬,連接的時(shí)候從老會(huì)計(jì)手機(jī)移交了應(yīng)付賬款金額過來,前面那個(gè)同事把老會(huì)計(jì)移交的應(yīng)付賬款通通做了借庫存商品,貸應(yīng)付賬款。
那應(yīng)付賬款金額是正確的?
是正確的
那庫存商品可以銷售出庫的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn) 或者做庫存商品盤虧處理
可是這樣會(huì)導(dǎo)致今年的利潤表虧損呀
您期初虛增資產(chǎn)了啊
現(xiàn)在還沒有啟用賬套,可以把期庫存商品初數(shù)錄負(fù)數(shù)的進(jìn)行調(diào)整嗎?
您庫存商品期初錄入用了負(fù)數(shù) 那對應(yīng)應(yīng)付賬款金額也要減少啊
不用吧,本來一開始移交過來的應(yīng)付賬款就不應(yīng)該做庫存商品增加,而是錄入應(yīng)付賬款期初數(shù),庫存商品是另外實(shí)際多少就錄多少期初數(shù)不是嗎?跟應(yīng)付賬款多少?zèng)]有關(guān)系,而后面再進(jìn)貨才是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款
期初數(shù)據(jù)試算平衡么?
所有期初數(shù)都沒有錄
那您收集的數(shù)據(jù)是平的么
從老會(huì)計(jì)手機(jī)移交過來的只有應(yīng)付賬款,數(shù)是正確的,還有一些沒移交過來。
那要期初數(shù)據(jù)平衡才能錄入 不然啟用不了