購買禮品贈(zèng)送客戶收到的增值稅專用發(fā)票是不可以抵扣的,因?yàn)檫@在稅務(wù)中屬于用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣。
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老師,購買的禮品贈(zèng)送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈(zèng)送視同銷售算銷項(xiàng)稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈(zèng)送也不視同銷售嗎?
公司買禮品送客戶收到的專票可以抵扣嗎
購買衣服、鞋等禮品送給客戶的開的專票可以抵扣嗎?
老師 公司購買了禮品贈(zèng)送客戶,這個(gè)時(shí)候禮品的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣
公司沒有業(yè)務(wù)需要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上有借股東其他應(yīng)付款,怎么處理?
老師:請(qǐng)問國有資產(chǎn)和私企的合資公司,企業(yè)控股情況怎么填?
請(qǐng)問裝修公司異地施工項(xiàng)目,一般計(jì)稅項(xiàng)目,預(yù)繳時(shí)可以差額預(yù)繳嗎?差額預(yù)繳時(shí),勞務(wù)公司是必須已開票預(yù)繳了吧,差額預(yù)繳的,勞務(wù)發(fā)票的稅額還可以進(jìn)行抵扣嗎?
2025年匯算清繳補(bǔ)2024年稅金5000元,2025年怎么做賬?分錄怎么寫?
客戶,給自己發(fā)工資,發(fā)了兩次,一次寫的工資,一次寫的獎(jiǎng)金,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候該怎么處理呢,算成一筆嗎?,那賬上又該怎么做呢
老師,像我們公司員工這些二建繼續(xù)教育,職稱繼續(xù)教育,還有考試報(bào)名費(fèi),公司都給報(bào)銷,但是開的發(fā)票是個(gè)人的,這樣能入到公司賬里嗎
請(qǐng)問個(gè)人所得稅申報(bào),今年有4個(gè)月兩處取的收入,都扣除了每月5000,請(qǐng)問明年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅可以嗎,可以直接在個(gè)稅app里申請(qǐng)補(bǔ)稅嗎
老師好,收到退付手續(xù)費(fèi)金額怎么做賬?金額特別少
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)老板收的錢在他微信上,交水電費(fèi)讓我先墊付然后再報(bào)銷他轉(zhuǎn)微信給我,這樣合適嗎?謝謝
老師,公司是24年12月注冊(cè)的,但用于經(jīng)營是在25年5月,我現(xiàn)在要在稅務(wù)系統(tǒng)登記,里面有個(gè)必填內(nèi)容是“生產(chǎn)經(jīng)營期限起”,請(qǐng)問這個(gè)是我要填25年5月1號(hào)嗎