同學你好,這個屬于您方為門窗公司先墊付,然后從它的款中再扣回來,不是您方的費用, 墊付時 借,其他應收款 貸,銀行存款等 扣款時 借,應付賬款 貸,其他應收款
老師,您好,我們是施工方,請了門窗公司安裝,后面發(fā)生了換鎖芯,是請其他公司做的,因為只有幾百塊錢門窗公司不愿意過來,但是這幾百塊又得從門窗公司那里扣款,那這筆費用怎么入賬呢
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
我現在的公司是茶葉加工,包裝,零售,批發(fā)這樣的一個公司,目前有本地有幾家門店,其他地方有辦事處或加盟店,經銷商這樣,但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件,這個系統(tǒng)不是側重填制憑證、基本賬務處理這塊,更多的是采購入庫,銷售出庫,生產,應收應付這樣的,憑證都是自動生成,那憑證都老長了,看了頭暈,而且因為總共有21個門店/辦事處,每個月這些門店辦事處都有自己的資產負債表和利潤表,太多了,太麻煩了,我想用換金蝶做看看能不能所有門店,辦事處都只在一張報表上反應(ps:每個門店辦事處一般是老板占大部分股份,一部分股份是門店/辦事處負責人的,所以有時候會涉及分紅,門店/辦事處跟公司進貨,再銷售出去,進貨價不是產品的成本價,還有加一點毛利),這樣我要新建賬套的話要怎么建,門店/辦事處可以按部門來分嗎?公司和門店之間的關系是母公司和子公司這樣的關系嗎?
老師就是租賃行業(yè)除了最開始買的時候有成本 后面都是發(fā)人工費 這個成本還是不知道怎么算 原來的公司還在 是這種情況,是吊籃租賃公司,買這個設備是一般納稅人那個公司,另外她們又重新成立了一個小規(guī)模,用來開票,然后我把這個小規(guī)模核定了,因為沒有成本票,現在做賬就只有開出去的發(fā)票,其他什么都沒有了 已經有好幾個月了,我最近打算把他們家做賬 銀行流水我也從來沒有去拖過[破涕為笑] 那這種怎么弄呢 老師
抵押權,動產/合同生效設立,登記對抗 不動產/登記設立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
工會經費交了幾年了,現在開始不交了,可以嗎
履行建設工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權,就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
什么是內賬,什么是外賬
還有一個問題老師,我們有合同,違約金或者是罰款,應該記入營業(yè)外支出嗎
同學你好 ,我們有合同,違約金或者是罰款,應該記入營業(yè)外支出嗎——是的;