您好, 借工程施工合同成本人工費(fèi) 貸銀行存款,
我們是個(gè)建筑公司,收到項(xiàng)目上人員稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,怎么做賬呢,謝謝
老師,您好。我們是建筑企業(yè)收到個(gè)人在稅局代開(kāi)的建筑勞務(wù)發(fā)票怎么入賬呢?
我們公司建筑業(yè)一般納稅人,找公司2個(gè)員工購(gòu)買(mǎi)材料,他們稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票給公司,這樣發(fā)票可以入賬嘛,謝謝!
早上好!老師!有個(gè)問(wèn)題我請(qǐng)教一下 我們是建筑業(yè)勞務(wù)公司 我們?cè)诮o勞務(wù)工人發(fā)工資時(shí) 是發(fā)給其中一個(gè)勞務(wù)承包人員 與這個(gè)人簽訂了代發(fā)工資的協(xié)議 但是所有勞務(wù)人員沒(méi)有社保 因?yàn)槭琼?xiàng)目上的農(nóng)民工 請(qǐng)問(wèn)這些人的個(gè)稅怎么報(bào)呀 謝謝 我們也做了工資表和考勤表及花名冊(cè) 個(gè)稅怎么扣繳 謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是建筑公司,有個(gè)個(gè)人代開(kāi)了發(fā)票,然后他交了個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅我們需要做到我們公司賬里嗎?怎么做呢,謝謝
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開(kāi)業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫(xiě)分錄
老師我們銷(xiāo)售額是490000萬(wàn)元(開(kāi)的銷(xiāo)售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄
不是用銀行存款付的 是不是記其他應(yīng)付款就可以了老師
你好, 對(duì)的,還沒(méi)有付款呢,您就用其他應(yīng)付款,這個(gè)科目記在貸方,
好的謝謝
您好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià),