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老師,請問一下,我今天剛到我們公司上班,我們公司之前是找的代理公司記賬,現(xiàn)在該如何交接?我沒報過稅,是不是該讓代理記帳公司帶我報一遍稅?

2020-09-08 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 16:01

你好,看代理記賬公司愿不愿意了呢,交接可以記賬憑證,明細賬,總賬,報表這些抽查看看

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快賬用戶8627 追問 2020-09-08 16:04

也看不懂,之前沒做過會計,剛考完初級,現(xiàn)在感覺很蒙圈,不知道該怎么

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:06

不知道一點實操的嘛

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快賬用戶8627 追問 2020-09-08 16:07

沒做過,賬務(wù)處理應該還是會

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快賬用戶8627 追問 2020-09-08 16:08

您說我要不要先去把代理記帳的帳接過來?不然一天也不知道要做什么

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:08

那就核對一下賬賬是否相等,賬表相等就可以

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快賬用戶8627 追問 2020-09-08 16:12

您說我要不要先去把代理記帳的帳接過來?我現(xiàn)在帳也沒有,表也沒有,什么都沒有,不然一天也不知道要做什么

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:13

嗯嗯,先接過來,檢查一下他們的帳

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快賬用戶8627 追問 2020-09-08 16:16

檢查帳就是看帳帳是否相等?帳表是否相等嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:16

嗯嗯,是的呢,就看看這些

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快賬用戶8627 追問 2020-09-08 16:20

這個應該要對很久吧?先交接過來對帳?還是對完帳再交接?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:30

對完賬才些交接清單的呢,不對還要找他們的,你可以抽查著看的,不是每個月都要看

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快賬用戶8627 追問 2020-09-08 16:41

請問一下,把所有記帳憑證都歸集在一本里,這個是建帳嗎?這個去哪買?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:43

賬本,去賣文具的應該就有,那種日用品店

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快賬用戶8627 追問 2020-09-08 16:54

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:55

嗯嗯,不用客氣的噠撒

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你好,看代理記賬公司愿不愿意了呢,交接可以記賬憑證,明細賬,總賬,報表這些抽查看看
2020-09-08
你好,同學,這個公司之前是用什么做賬?
2020-09-08
你好,抽查一下看看之前的銀行帳是不是跟對公一樣,
2021-12-29
你好 主要交接的是會計憑證,會計賬簿,會計報表和相關(guān)的電子數(shù)據(jù)密碼等沒有辦完的事項 比如具體的交接的每個月的稅務(wù)申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務(wù)報表、企業(yè)所得上申報的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細賬,以及其他相關(guān)的事項,需要做交接清單,逐項進行申報處理。做到賬賬相符,賬實相符,賬表相符等
2021-05-11
辦理會計工作交接的基本程序如下: (1)交接前的準備工作。會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應當填制完畢。 ②尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤叄Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)移交時,應將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 (2)移交點收。移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 (3)專人負責監(jiān)交。為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監(jiān)交。通過監(jiān)交,保證雙方都按照國家有關(guān)規(guī)定認真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權(quán)利和承擔義務(wù),不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。移交清冊應當經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。 (4)交接后的有關(guān)事宜: ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2020-11-06
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