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8月新辦公司,登錄電子稅務(wù)局為什么找不到企業(yè)所得稅項(xiàng)目

2020-09-08 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 11:51

您好, 所得稅一般是按季度申報(bào)的,

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 11:52

那我10月申報(bào)9月的稅款的時(shí)候就可以在電子稅務(wù)局看到企業(yè)所得稅項(xiàng)目了嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-08 11:53

你好, 是的,在10月申報(bào)期可以看到申報(bào)表的,

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 11:55

老師,我的新公司7月繳納了增值稅附加稅共計(jì)5500多元,我8月買了金稅盤這個(gè)可以全額抵減,我8月沒有任何銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),我在第23欄填了440,第19欄和21欄都是0為什么保存不了

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齊紅老師 解答 2020-09-08 12:40

你好, 本期有應(yīng)交稅費(fèi),然后您再填寫主表,23行可以抵扣 本期實(shí)際抵扣的金額不能超過應(yīng)交稅費(fèi)的金額,您檢查一下主表

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 12:41

本期沒有收入沒有應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-09-08 12:42

您好, 本期沒有需要繳納的增值稅,您不需要填寫主表, 您可以填寫附表留抵

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 12:43

只用填附表把440填入就可以了嗎,下個(gè)月如果有應(yīng)交稅費(fèi)可以全額抵扣

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齊紅老師 解答 2020-09-08 12:44

你好 是的 填寫附表留抵,以后可以抵的 下個(gè)月如果有應(yīng)交稅費(fèi)可以全額抵扣

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 16:43

我這個(gè)440是不是只用填入附表4中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi),附表3中還用不用填13%和6%稅率項(xiàng)目

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:46

你好 稅盤這業(yè)務(wù)不填寫 附表3

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 16:48

只填寫附表4嗎?這個(gè)440不用認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:50

你好 不用認(rèn)證 填寫附表四和減免表

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 16:54

8月沒有收入,沒有應(yīng)交稅費(fèi),我申報(bào)的時(shí)候填報(bào)了附表4和減免稅申報(bào)表,就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:56

你好 對(duì)的 余額是 440就對(duì)的

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 16:57

我填了附表4和減免稅申報(bào)報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)440在主表上不顯示嗎,我看主表上還是上期繳納的稅額

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:58

你好, 主表不填寫數(shù)據(jù) 的 因?yàn)楸酒诓唤欢?

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快賬用戶8810 追問 2020-09-08 17:00

附表4本期應(yīng)抵減稅額440,實(shí)際抵減稅額為0,期末余額為440

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齊紅老師 解答 2020-09-08 17:07

你好 對(duì)的, 附表4本期應(yīng)抵減稅額440,實(shí)際抵減稅額為0,期末余額為440

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您好, 所得稅一般是按季度申報(bào)的,
2020-09-08
你好,企業(yè)所得稅是季報(bào)的,這個(gè)月可能您就看不到
2020-08-13
對(duì)的,是的,是這么做的
2023-10-24
你好!這個(gè)每個(gè)省不同,廣東是在廣東稅務(wù)APP,然后實(shí)名認(rèn)證,然后申請(qǐng)授權(quán),然后法人登錄授權(quán)
2024-03-29
只有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法人,才能有企業(yè)權(quán)限
2023-07-19
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