您好, 所得稅一般是按季度申報(bào)的,
新辦公司一般納稅人,剛剛注冊(cè)電子稅務(wù)局,登錄后找不到企業(yè)所得稅模塊,是怎么回事
8月新辦公司,登錄電子稅務(wù)局為什么找不到企業(yè)所得稅項(xiàng)目
老師企業(yè)所得稅匯算清繳為什么在電子稅務(wù)局里找不到呢?
老師,新辦企業(yè)電子稅務(wù)局第一次登陸 密碼是什么???現(xiàn)在登錄不了
公司要開始開具數(shù)字化電子發(fā)票,但是登錄電子稅務(wù)局點(diǎn)擊我要辦稅后找不到“開票業(yè)務(wù)”怎么辦?
公司月底都要注意一下銷售額? 為什么注意銷售額?關(guān)注銷售額哪塊?
老師,麻煩問一下,我們公司是剛成立,然后以老板個(gè)人名義貸了100萬,用于公司經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在賬上有錢了就直接還老板了30萬,這個(gè)該怎么做呀?這樣可以嗎?我不太明白了
老師個(gè)人500元那個(gè)支出是哪個(gè)政策 謝謝
老師,我公司是剛成立的小規(guī)模納稅人 在哪里可以看增值稅 附加稅 是月度申報(bào)還是季度申報(bào)?
老師請(qǐng)問自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版還有這么多人需要填離職怎么弄?人員信息采集里面又沒有他們
請(qǐng)問別人代繳車船稅,報(bào)銷沒有300的沒有附件怎么辦
老師,物業(yè)警亭的交的網(wǎng)費(fèi)開的個(gè)人抬頭,能不能在公司報(bào)銷?
老師 更換法人需要公示嗎?
老師,我們做光伏的,廠家給我們發(fā)了光伏板,我們把這些光伏板一家一家的送過去,這產(chǎn)生的裝卸費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)可以算做成本么,可以的話應(yīng)該計(jì)入什么科目
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),自然人電子稅務(wù)局 企業(yè)轉(zhuǎn)讓時(shí)凈資產(chǎn)公允價(jià)值怎么填 轉(zhuǎn)讓時(shí)企業(yè)賬面凈資產(chǎn)怎么填
那我10月申報(bào)9月的稅款的時(shí)候就可以在電子稅務(wù)局看到企業(yè)所得稅項(xiàng)目了嗎
你好, 是的,在10月申報(bào)期可以看到申報(bào)表的,
老師,我的新公司7月繳納了增值稅附加稅共計(jì)5500多元,我8月買了金稅盤這個(gè)可以全額抵減,我8月沒有任何銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),我在第23欄填了440,第19欄和21欄都是0為什么保存不了
你好, 本期有應(yīng)交稅費(fèi),然后您再填寫主表,23行可以抵扣 本期實(shí)際抵扣的金額不能超過應(yīng)交稅費(fèi)的金額,您檢查一下主表
本期沒有收入沒有應(yīng)交稅費(fèi)
您好, 本期沒有需要繳納的增值稅,您不需要填寫主表, 您可以填寫附表留抵
只用填附表把440填入就可以了嗎,下個(gè)月如果有應(yīng)交稅費(fèi)可以全額抵扣
你好 是的 填寫附表留抵,以后可以抵的 下個(gè)月如果有應(yīng)交稅費(fèi)可以全額抵扣
我這個(gè)440是不是只用填入附表4中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi),附表3中還用不用填13%和6%稅率項(xiàng)目
你好 稅盤這業(yè)務(wù)不填寫 附表3
只填寫附表4嗎?這個(gè)440不用認(rèn)證
你好 不用認(rèn)證 填寫附表四和減免表
8月沒有收入,沒有應(yīng)交稅費(fèi),我申報(bào)的時(shí)候填報(bào)了附表4和減免稅申報(bào)表,就可以了嗎?
你好 對(duì)的 余額是 440就對(duì)的
我填了附表4和減免稅申報(bào)報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)440在主表上不顯示嗎,我看主表上還是上期繳納的稅額
你好, 主表不填寫數(shù)據(jù) 的 因?yàn)楸酒诓唤欢?
附表4本期應(yīng)抵減稅額440,實(shí)際抵減稅額為0,期末余額為440
你好 對(duì)的, 附表4本期應(yīng)抵減稅額440,實(shí)際抵減稅額為0,期末余額為440