你好 18) 借:應(yīng)交稅費——消費稅 貸:銀行存款 (19) 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 (20) 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
(一)資料:東方公司2019年11月份部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (二)要求:根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)運用借貸記賬法編制會計分錄 (1)11月8日收到投資者投入的貨幣資金投資200000元,已存入銀行。 (2)企業(yè)于2019年11月15日借入短期借款1000000(6個月,年利率為6%,利息按季支付)。 (3) )11月17日用銀行存款40000元購入不需要安裝的設(shè)備1臺。 (4) 11月18購入需要安裝設(shè)備,買價48500,增值稅進項8160, 貨款已付。 5) 11月18自行安裝設(shè)備發(fā)生各種費用。領(lǐng)用原材料12 00元 ,發(fā)生人工費22 80元。 (6) 11月18需要安裝設(shè)備安裝完畢,已交付使用。 (7) )11月18日購入甲材料一批,買價和運費計20000元,增值稅 (進項稅)3400元,貨款尚未支付。 (8) )11月20日購入的甲材料20000元驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 (9) 11月21生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3 600元。領(lǐng)用甲材料5 000元用于B產(chǎn)品的生產(chǎn),車間一般性消耗甲材料1200元,行政部門領(lǐng)用甲材料100元
一)資料:東方公司2019年11月份部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (二)要求:根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)運用借貸記賬法編制會計分錄 18)用銀行存款支付消費稅2500元。 (19) 11月30日接受某單位捐贈價值10000元,款項已存入銀行。 (20) 11月30日用銀行存款5400元支付罰款支出
某公司為一般納稅人,2022年6月有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)5日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付本日購入甲材料的貨款,價稅合計11300元,材料已驗收入庫。(2)11日,收到本日銷售產(chǎn)品的貨款,價稅合計113000元,存入銀行。(3)22日,開出轉(zhuǎn)賬支票購買行政部門辦公用品1200元。(4)26日,收到上月銷貨款6800元,存入銀行。(5)29日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付下半年報刊費600元。(6)30日,接到銀行通知,結(jié)算銀行存款利息282元。要求:根據(jù)上述資料,編制銀行存款業(yè)務(wù)的會計分錄。
東海公司2019年1月發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務(wù). ⒈1日,歸還2018年10月1日向銀行借入的,年利率為6%的短期借款本金100000元,利息1500元 2.6日,用銀行存款上交各種稅費30000元 3.10日,用銀行存款向投資者支付利潤500000元 4.25日,以銀行存款向某災(zāi)區(qū)捐助5000元. 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄
A股份有限公司為增值稅一般納稅人,2022年11月該公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)11月1日,該公司以轉(zhuǎn)賬支票支付產(chǎn)品廣告費35000元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為6%。 (2)11月2日,該公司為銷售該A產(chǎn)品,以銀行存款支付產(chǎn)品運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明價款用8 500元,增值稅稅率為9%。 (3)11月4日,以現(xiàn)金支付專設(shè)銷售機構(gòu)辦公費1000元。 (4)11月7日,公司行政管理部門張三出差后前來報銷出差費用2 360元,原借支差旅費2000元,差額以現(xiàn)金支付。 (5)11月20日,計提本月公司管理部門人員工資85 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資45 000元。 (6)11月25日,支付銀行承兌匯票手續(xù)費180元。 (7)11月30日,以銀行存款支付本月中國工商銀行短期借款利息9200元。 (8)11月30日,以銀行存款3200元支付印花稅款。 要求:根據(jù)以上資料編制會計分錄。
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你好 18) 借:應(yīng)交稅費——消費稅2500 貸:銀行存款2500 (19) 借:銀行存款10000 貸:營業(yè)外收入10000 (20) 借:營業(yè)外支出5400 貸:銀行存款5400