你好,還是要跟19年3月數(shù)比較是否增量大于零
增量留底退稅,增量是與2019年3月31號比較,請問如果今年7月底留抵余額為800萬,去年3月31號留抵金額300萬。期間未申請過留抵退稅政策 ,請問今年8月申請留抵退稅金額為500萬嗎,還是按照最近6個(gè)月的增量計(jì)算嗎?(7月底留抵余額減去1月底留抵余額嗎)
我公司截止2月末已申請一次增量留底退稅,到8月暑期再申請留底退稅,增量是用8月數(shù)減2月數(shù),還是用8月數(shù)和19年3月數(shù)比較
請問增量留抵稅退稅,2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣專票、海關(guān)專用繳款書、完稅憑證占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。這里說的這段稅款所屬期,是中間的幾個(gè)月還是只是一個(gè)月??比如,9月申請退稅,這個(gè)期間是8月?還是4月至9月??
退還增量留抵稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣的處理: 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對于同時(shí)符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于 50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36 個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請退稅前 36 個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個(gè)月餅
外貿(mào)出口公司,購進(jìn)發(fā)票認(rèn)證后增值稅申報(bào)表上需要手動(dòng)填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動(dòng)有認(rèn)證發(fā)票信息,如8月認(rèn)證30萬進(jìn)項(xiàng)稅額,9月申報(bào)退稅30萬,11月收到退稅金額30萬元,期間10月認(rèn)證25萬,11月認(rèn)證30萬,12月申報(bào)11月增值稅時(shí)表二上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里顯示的是這3次認(rèn)證發(fā)票合計(jì)數(shù),已經(jīng)抵扣的30萬進(jìn)項(xiàng)稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額,這個(gè)是不是表示之前申報(bào)沒有填報(bào)對?這個(gè)月申報(bào)萬怎么填?
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
請問社保公司全買,個(gè)人部分怎么做賬
有哪位老師知道,跟員工簽兩次固定合同以后,再簽合同就必須是長期合同嗎?
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費(fèi)。一般現(xiàn)金流量表項(xiàng)目是選投資支付的現(xiàn)金,還是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量?
謝謝老師,那計(jì)算2-8月需要退稅的增量是用8月減2月,還是用8月減19年3月呢?
不是要提交個(gè)申請退稅數(shù)額嗎?這個(gè)數(shù)額不是用增量*60%嗎?我想問這個(gè)增量怎么算
使用8月減19年3月,跟3月份比看應(yīng)該退多少