借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入
季度30萬內的小規(guī)模納稅人免增值稅分錄是不是可以這么 借:應交增值稅-10 貸:營業(yè)外收入-減免稅額?
小規(guī)模納稅人季度30萬內開具額增值稅發(fā)票免稅,免稅部分做營業(yè)外收入還是減免稅?
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
國家政策季度30萬以內免征增值稅,小規(guī)模納稅人:銷售時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 季度30萬以內免增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對嗎?不對的話怎么改正?
老師,25開的24年的車輛租賃費費用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計提的費用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個發(fā)票了對吧
其他應收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應該做成:已經勾選認證抵扣的做成應交稅費-進項,沒有勾選的做成:應交稅費-待認證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎金要開票嗎
不同日期同一款產品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機動車發(fā)票,網上有說是免稅,那這個我們公司免的是那些稅?
本期進項大于銷項亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設計,然后對方公司是咨詢公司開設計服務*設計費可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個人所得稅匯算清繳的流程
為什么改補貼收入,這個不是給免的稅額么
同學,您好,這個就是這樣規(guī)定的,算是國家給的一項政策吧