同學(xué),你好,到時候交接的時候,把人家給你交接的東西點清楚,然后賬交接過來,每個月都必要做的業(yè)務(wù)要問一下
老師,您好,我今天剛接手一家建筑設(shè)備租賃公司的賬,公司是去年9月成立的,一直沒業(yè)務(wù),然后到今年1月公戶進帳120萬,然后付掉運費了,我打算把這些運費做成工資進成本。老師我想請教您,就是一般這種公司的賬都怎么做呢。我們這個暫時是小規(guī)模納稅人
老師您好,我想請教一下,我新去了一家文化傳媒公司,這是一個子公司,我明天上崗需要去總集團公司去交接,請問我該注意些什么細節(jié)?我們子公司是7月成立的,我怕我想的不周全,也算剛剛獨擋一面。總公司會把該交接給我的都給我吧?
老師您好,請教。我剛?cè)肼氁患倚鹿?,之前都是外賬給外面的記賬公司做賬,今年開始接回來自己做賬報稅。營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是100萬,我見賬面上沒有這100萬的實收資本,請問當時去工商局注冊公司的時候需要把這個注冊資金做成實收資本做到會計賬上嗎?我該怎么定義實收資本。
各位老師,下午好,我剛進了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計,兼職會計的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會計記賬了,現(xiàn)任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會計說,讓我和前任會計來交接,她只能給我交接近三個月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會計手里接賬,現(xiàn)任會計她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計交接,請問各位老師,這個工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認定稅種,上個月去的,結(jié)果這個月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認定成小規(guī)模了,我也不知道進電子稅務(wù)局報稅才知道,但是在上個月之前沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開了3張票,我剛把它作廢了,我想問我周一去改成一一般納稅人什么時候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報我要不要報還是重新核定
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請問老師建筑業(yè),每個項目的材料發(fā)票進入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費,需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個也是我們自己申報增值稅?