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老師您好!我司是餐飲企業(yè)享受免稅9月1日做增值稅月度統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)開錯稅率6%,已作廢,8月增值稅報表如何申報?謝謝!

2020-09-06 21:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-06 21:38

同學(xué),你好,開錯的稅票是幾月份開的?

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快賬用戶5348 追問 2020-09-06 21:57

8月31日開的

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:02

9月份是用的紅字重新把

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:02

8月份申報稅費(fèi)的時候,這個發(fā)票怎么申報的?

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:03

不好意思,上一條信息撤不回來

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:04

8月份,用分錄沖銷吧,要不然還得交稅再申請退稅太麻煩

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快賬用戶5348 追問 2020-09-06 22:11

增值稅月度統(tǒng)計表有免稅的和6%的數(shù)據(jù),增值稅報表如何填寫?

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:14

你先填到6%那,然后后面稅費(fèi)減免表寫上這個金額,或者下面本期減免金額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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