你好,同學(xué),你這里商譽(yù)計(jì)提了減值,況且后面是可以出售時(shí)抵扣,這屬于現(xiàn)實(shí)性差異,屬于遞延所得稅資產(chǎn)。
老師,請(qǐng)幫忙看下這個(gè)題唄,應(yīng)稅合并,免稅合并,商譽(yù)之類的一直是暈的!
請(qǐng)問老師,什么是非同控下應(yīng)稅合并免稅合并,兩者有什么區(qū)別,兩種情況下的合并成本和合并商譽(yù)怎么計(jì)算?
非同一控制下企業(yè)合并,滿足免稅合并條件的,計(jì)稅基礎(chǔ)為原計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅影響的同時(shí),影響合并確認(rèn)的商譽(yù),這個(gè)遞延是指在合并報(bào)表中做,還是個(gè)別報(bào)表 還有下圖這道題,是指?jìng)€(gè)別報(bào)表做的分錄還是合并報(bào)表做的分錄
老師,這一題的吸收合并商譽(yù)為什么屬于適應(yīng)說合并呢?那怎么來區(qū)分吸收合并哪些是應(yīng)稅合并,哪些是免稅合并呢?
不好意思老師,這個(gè)題目可能有點(diǎn)長(zhǎng),辛苦幫我看看第(1)個(gè)材料,然后第一問的答案那個(gè)700×25%我理解不了,合并商譽(yù)為什么要考慮評(píng)估增值的稅費(fèi)呢?這個(gè)合并商譽(yù)的計(jì)算過程怎么理解呢?
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長(zhǎng)期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請(qǐng)問這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個(gè)無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎