同學(xué)你好 招待開的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?——是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的;
招待開的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
招待客戶住宿費(fèi)的專票可以抵扣嗎
招待客戶的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
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招待費(fèi)-住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
要把進(jìn)項(xiàng)稅一并計(jì)入招待費(fèi)嗎?
同學(xué)你好,是的;按發(fā)票上的價(jià)稅合數(shù)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi);
老師,那我們18年有一筆購進(jìn)的商品(正確應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)領(lǐng)取福利做的視同銷售(做的借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 13.79貸:主營業(yè)務(wù)收入86.2),今年該怎么修改這個(gè)賬?
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額與這個(gè)銷售項(xiàng)稅應(yīng)是一樣的;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也是要交稅,所以當(dāng)初已經(jīng)做了銷項(xiàng),已經(jīng)交了稅,個(gè)人意見可以不用再調(diào)整;
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是按照購進(jìn)商品進(jìn)價(jià)的增值稅,是小于銷項(xiàng)稅額的,
同學(xué)你好,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 13.79——就是說這個(gè)數(shù)大于了進(jìn)項(xiàng)稅額額出的金額,是么 如果是這樣,按差額 貸,以前年度損益調(diào)整,正數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),負(fù)數(shù) 借,以年前度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)