您好 可以計(jì)入營業(yè)外支出科目
4S店賣車給客戶,實(shí)際價(jià)款為11.3萬,開票時(shí)把車購稅1元也開進(jìn)去了,開票價(jià)開成了12.3萬(11.3元+1元),實(shí)際收款收到了11.3萬,請問:另外那個(gè)1元元怎么樣給做平掉呀?
老師,我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個(gè)點(diǎn)(我們實(shí)際收的3個(gè)點(diǎn))現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項(xiàng)時(shí),把另外2個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)扣出來,也就是實(shí)際不會支付我們10萬元,請問這個(gè)情況我在做賬的時(shí)候需要如何處理呢?
五、某增值稅一般納稅人2021 年10 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(15分) 1. 銷售貨物一批,取得不含稅收入 1000萬元;銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi) 11.3萬元;將自產(chǎn)貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費(fèi)稅;采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價(jià)10萬元,舊貨折價(jià)2萬元,實(shí)際收到8萬元。 2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,稅款13萬元:購選農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價(jià) 200 萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)票注明稅額為1萬元,已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。稅率13%,請計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
1.銷售貨物一批,取得不含稅收入1000萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬元;將自應(yīng)貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費(fèi)稅:采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價(jià)10萬元,舊貨折價(jià)2萬元,實(shí)際收到8萬元2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,稅款13萬元;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價(jià)200萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)粟注明稅額為1萬元,已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。(35分)稅率13%,請計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
1.銷售貨物一批,取得不含稅收入1000萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬元;將自應(yīng)貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費(fèi)稅:采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價(jià)10萬元,舊貨折價(jià)2萬元,實(shí)際收到8萬元2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,稅款13萬元;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價(jià)200萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)粟注明稅額為1萬元,已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。稅率13%,請計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎