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老師您好,我們付對(duì)方公司一筆管理費(fèi)走對(duì)公賬戶,對(duì)方不給開發(fā)票對(duì)方也沒有做收入,那對(duì)方是怎么處理的?

2020-09-04 17:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-04 17:41

您好, 對(duì)方即使沒有開具發(fā)票給您公司,也是要按未開票收入申報(bào)增值稅的,賬務(wù)核算仍然要確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額的。

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您好, 對(duì)方即使沒有開具發(fā)票給您公司,也是要按未開票收入申報(bào)增值稅的,賬務(wù)核算仍然要確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額的。
2020-09-04
您好,對(duì)方可以按未開票收入申報(bào)增值稅,入賬核算的話,就是正常的確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額了。
2020-09-04
他們提供管理服務(wù)。他們應(yīng)該是確認(rèn)收入的啊
2020-09-04
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,你們不能入賬
2021-09-09
直接計(jì)入費(fèi)用就是沒有發(fā)票,不能稅前扣除
2024-01-06
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