那這個(gè)現(xiàn)在開(kāi)始建賬,幾時(shí)開(kāi)始有業(yè)務(wù)幾時(shí)開(kāi)始 建賬
去年12月?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照日期 疫情原因 今年7月才開(kāi)始 還沒(méi)建賬呢 怎么建賬呀 建賬日期為 29年12月嘛 19年12月沒(méi)報(bào)稅1月沒(méi)報(bào)稅 2月開(kāi)始零申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn),一個(gè)納稅年度內(nèi)又有籌建期又有經(jīng)營(yíng)期如何匯算清繳?比如19年12月取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,次年1月至10月為籌建期,11月正式營(yíng)業(yè),且6月才開(kāi)戶,此前沒(méi)有支出。會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)從20年5月25日開(kāi)始記載。當(dāng)年需匯算清繳嗎?
如果企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的簽發(fā)日期是11月,但是公司在12月下旬才開(kāi)始建賬,該公司為一般納稅人,那么在12月的時(shí)候需要進(jìn)行納稅申報(bào)么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)2021年11月才申請(qǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,12月的時(shí)候沒(méi)報(bào)稅,這個(gè)月才開(kāi)始報(bào)稅,還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè),沒(méi)有數(shù)據(jù),是不是所有的表都零申報(bào)呢,財(cái)務(wù)報(bào)表不能零申報(bào),應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)呢
老師,我們領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的時(shí)間(開(kāi)業(yè)日期)是: 2022-12-13 稅務(wù)報(bào)道是: 2022-12-27 建賬可以是:今天23年1月份開(kāi)始嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬號(hào)的話,可以自己開(kāi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報(bào)表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個(gè)生態(tài)園種桃子、櫻桃對(duì)外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營(yíng)范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做賬金額多寫(xiě)了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實(shí)際離職但是暫時(shí)買幾個(gè)月社保,我們這邊是每個(gè)月都零申報(bào)個(gè)稅,還是可以一次性幾個(gè)月總社保金額進(jìn)行一次性申報(bào)呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
請(qǐng)問(wèn)還貸款,點(diǎn)現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請(qǐng)問(wèn)公司分紅和長(zhǎng)投的分錄能否告知一下,謝謝!
辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)候多少都會(huì)花點(diǎn)吧 該怎么處理呢
這個(gè)幾時(shí)的,這個(gè)花費(fèi)這個(gè)是幾時(shí)12月?那個(gè)對(duì)應(yīng)發(fā)生幾時(shí) 發(fā)票幾時(shí),這個(gè)不跨年都可以直接做7月賬上
19年12月份 肯定垮年呀 辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照一點(diǎn)錢不需要花嘛
這個(gè)跨年這個(gè)費(fèi)用做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金
這是三種做法是嗎 沒(méi)有未分配利潤(rùn) 那就做 借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金唄 如果老板沒(méi)給各種據(jù),發(fā)票 就可以不做了嗎? 合理性也需要做賬吧???
這個(gè)未分配利潤(rùn)是轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整 ,這個(gè)是之前的費(fèi)用,跨年了,不能影響本年的利潤(rùn),,發(fā)票 這個(gè)不是有發(fā)票嗎,有發(fā)票就可以做了,2020年的,要是收據(jù)話那這個(gè)可以做可以匯算清繳納稅調(diào)增,
老板沒(méi)給 可以當(dāng)這個(gè)花銷不存在嘛
可以不做這個(gè),可以不做