同學(xué)你好! 訴訟費(fèi)確實(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)地方是不對(duì)的,不過(guò)好在是二級(jí)科目,都是計(jì)入以前年度損益調(diào)整,影響不大
老師,請(qǐng)問(wèn)事項(xiàng)四的訴訟費(fèi)不是走管理費(fèi)用嗎,怎么也進(jìn)了以年年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外支出呢?
今年收到2017年的訴訟費(fèi)16萬(wàn),當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用,我想問(wèn)這種情況是必須做以前年度損益調(diào)整嗎?還是說(shuō)可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用?如果說(shuō)要做以前年度損益調(diào)整,怎么做賬,請(qǐng)老師帶數(shù)據(jù)寫個(gè)分錄謝謝
判斷題: 前期已合理計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債與當(dāng)期實(shí)際發(fā)的訴訟損失金額之間的差額直接計(jì)入或沖減當(dāng)期營(yíng)業(yè)外支出。(?) 請(qǐng)問(wèn)此題為什么是對(duì)的,預(yù)計(jì)負(fù)債跨期確認(rèn)時(shí)不是應(yīng)該通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目對(duì)上期營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)行調(diào)整嗎?如,2020年12月計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債,在2020年報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日前2021年2月3日確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,不是需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整“營(yíng)業(yè)外支出”嗎?
老師,這個(gè)更正答案為什么是這個(gè)分錄嗎?借以前年度損益調(diào)整125 貸營(yíng)業(yè)外支出120 管理費(fèi)用5?我不明白這里
請(qǐng)問(wèn)老師,上年度有費(fèi)用記錯(cuò)科目了,就是把營(yíng)業(yè)外支出的費(fèi)用計(jì)入到項(xiàng)目成本中去了,但是本年利潤(rùn)數(shù)是不影響的,那么可以在本年度做分錄調(diào)整回來(lái)嗎?因?yàn)椴挥绊懤麧?rùn)數(shù),所以是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址